你好,雖然你說(shuō)除了查找原因,但是我還是建議你要查找一下原因,最起碼確認(rèn)一下是臺(tái)賬正確還是賬上正確,然后去調(diào)整。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們開(kāi)票后,收到的金額多了幾角錢(qián),怎么做賬呢,可以怎么調(diào)整嗎
老師,你好,我的增值稅賬簿上金額和申報(bào)的不一致,這要怎么調(diào)整,不知道是之前哪一筆分錄錯(cuò)了,查賬也查不出來(lái),怎么調(diào)整呢
老師:你好!待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表上的不一致怎么調(diào)?這個(gè)是前期的會(huì)計(jì)從2021年5月份開(kāi)始就對(duì)不上了。她從2021年5月后全部認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的就沒(méi)有入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)二級(jí)科目了。然后這邊又還有個(gè)2021年5月份前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額在賬上面,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下待抵扣期末余額和實(shí)際收到的票余額相差多了 0.43,兼職會(huì)計(jì)把分錄做了匯總一筆金額做的,不好查賬找出原因,可以單獨(dú)做一筆分錄調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況是不是證明 有許多票是沒(méi)有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒(méi)有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額之后待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會(huì)導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),是沒(méi)有留底,和已勾選的發(fā)票的
小規(guī)模印花稅也需要報(bào)么?
客戶(hù)不是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,要求開(kāi)發(fā)票開(kāi)公司的抬頭,可以開(kāi)嗎?
老師,合并報(bào)表固定資產(chǎn)折舊部門(mén)錯(cuò)了對(duì)IPO上市有影響嗎
老師,老板要一份每天的現(xiàn)金日記賬報(bào)表,就是看今天現(xiàn)金結(jié)余多少類(lèi)的,能發(fā)一份這樣的報(bào)表嗎
老師,酒店行業(yè),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的折扣,會(huì)計(jì)科目計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-美團(tuán)折扣這個(gè)科目在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候填入銷(xiāo)售費(fèi)用的哪一欄
老師新入職這家個(gè)稅申報(bào)800人,勞務(wù)派遣行業(yè),那個(gè)操作簡(jiǎn)單不我還不會(huì)呢
申報(bào)人員工資是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)還是按照應(yīng)付工資申報(bào)(應(yīng)付扣除社保了)
個(gè)體戶(hù)需要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)我們是生產(chǎn)企業(yè),然后我們本年度出口了兩筆業(yè)務(wù),但是由于我們的內(nèi)銷(xiāo)大于外銷(xiāo),不產(chǎn)生退稅,我們申請(qǐng)了退稅,也交了附加稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況需要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
破產(chǎn)管理人在管理過(guò)程中產(chǎn)生的一些費(fèi)用(如差旅費(fèi)等),發(fā)票抬頭是破產(chǎn)企業(yè),還是破產(chǎn)管理人呢
臺(tái)賬未抵扣和紙質(zhì)的一樣金額,但是賬上金額好大
那你看一下是不是認(rèn)證抵扣了沒(méi)有及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里。