同學(xué)你好 計(jì)其他應(yīng)收款
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是一家民宿公司,我們公司的開(kāi)票內(nèi)容是住宿費(fèi),開(kāi)票金額不走對(duì)公賬,全部走法人個(gè)人賬戶(hù)回來(lái),那請(qǐng)問(wèn)做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,我可以直接借:其他應(yīng)收款_法人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣做可以?還是一定要先通過(guò)應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師,我們公司基本戶(hù)沒(méi)錢(qián),支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信,支付寶,現(xiàn)金都付過(guò))李某在公司擔(dān)任后勤主管,所發(fā)生的費(fèi)用,會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某,現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢(qián)),到時(shí)公賬有錢(qián)還款打給法人賬戶(hù),但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后,所對(duì)應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢,我這邊怎么操作合適?三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬(wàn)
老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類(lèi) 走的都是老板自己的微信 沒(méi)走對(duì)公賬戶(hù) 但對(duì)方開(kāi)發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類(lèi) 走的都是老板自己的微信 沒(méi)走對(duì)公賬戶(hù) 但對(duì)方開(kāi)發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開(kāi)發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開(kāi)票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買(mǎi)的水稻種在地里了,后期供客戶(hù)展示或者銷(xiāo)售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說(shuō)應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺(jué)得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開(kāi)發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師,將來(lái)法人給公司打這一部分往來(lái)款,需要繳納什么稅
同學(xué)你好 這個(gè)不用交稅 你貸方都做收入交稅了 只是收回來(lái)往來(lái)款
收到,謝謝老師,將來(lái)法人給公戶(hù)轉(zhuǎn)回這一部分往來(lái)款,需要怎么備注啊?
借銀行貸其他應(yīng)收款