是少申報(bào)了嗎?如果是的話,那就是隱瞞收入逃稅的風(fēng)險(xiǎn)。
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表現(xiàn)金收款收入金額大,有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?
只收到一張餐費(fèi)發(fā)票,實(shí)際是招待客戶的,可以計(jì)差旅費(fèi)嗎,招待費(fèi)有限額扣除,差旅費(fèi)沒有限額扣除,所以想進(jìn)差旅費(fèi),有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎,風(fēng)險(xiǎn)大吸
只收到一張餐費(fèi)發(fā)票,實(shí)際是招待客戶的,可以計(jì)差旅費(fèi)嗎,招待費(fèi)有限額扣除,差旅費(fèi)沒有限額扣除,所以想進(jìn)差旅費(fèi),有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
差異額:7026 差異率: 差異額絕對值:7026。所得稅年度申報(bào)營業(yè)收入與利潤表營業(yè)收入差異較大 2022/9/27 這個(gè)是什么風(fēng)險(xiǎn)啊,搞不懂
公司沒有實(shí)收資本,其他應(yīng)付款掛賬股東,金額有點(diǎn)大,注銷時(shí)有什么風(fēng)險(xiǎn)?轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入之后還有啥風(fēng)險(xiǎn)么?
老師:收到一張架子管租賃發(fā)票,怎么從開票方 營業(yè)執(zhí)照范圍里看出來這項(xiàng)經(jīng)營范圍
公司法人出差的高鐵票,可以抵扣增值稅嗎
公司稅務(wù)清算時(shí),股東有分紅,但是還沒有分紅,什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提個(gè)人承擔(dān)社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費(fèi) 發(fā)現(xiàn)金 這個(gè)用交通費(fèi)發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎(jiǎng)金 怎么做分錄?計(jì)提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細(xì)寫下謝謝了
我金店,有1900萬庫存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買的一臺電腦直接入了管理費(fèi)用,沒有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報(bào)工資還是開票?
老師,物業(yè)采購辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺面,價(jià)格為8000元,就應(yīng)該怎么入賬
申報(bào)的比實(shí)際大
你好,那你是有需開發(fā)票的嗎?
沒有的呢
聽別人說起這個(gè)事,
那你做的無票收入的嗎
聽他們說的好像是
那他申報(bào)的這些無票收入是什么原因?如果是為了消化你的留底,那個(gè)沒有問題,可以的。
他們的進(jìn)項(xiàng)稅也很大,估計(jì)是想消化進(jìn)項(xiàng)稅額,那他們這樣操作,目的是什么呢?搞不懂為啥實(shí)際收入那么小,進(jìn)項(xiàng)稅額有那么大,然后導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)收入就要大
很有可能之前有留底,因?yàn)槎悇?wù)局不允許留底,所以他做的是無票收入。
那這樣不會有很大的風(fēng)險(xiǎn)嗎?那他們接下來要怎么處理才比較好呢
你開了發(fā)票就成無票收入。
慢慢的把它沖減了。
那他們實(shí)際沒有那么高的收入,好像都是掛的往來賬,那以后要怎么處理長期的應(yīng)收賬款呢?
應(yīng)收賬款掛賬貸方余額就可以
長期掛著也是有風(fēng)險(xiǎn)的啊,不可能一直掛著吧
你能收回錢來? 只能掛著當(dāng)時(shí)你們認(rèn)證了那么多發(fā)票的原因,當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該全部認(rèn)證了。需要抵扣多少認(rèn)證多少就是。
那后面有沒有好的解決辦法呢
你開了發(fā)票,紅沖這個(gè)無票收入就行。