您好,要沖成本的,銷售方確認開具紅字發(fā)票,購買方做原來購買分錄的紅字分錄,就是進貨成本減少,對應銷售的主營業(yè)務成本也減少了。
老師,京東平臺給我們開專票,收到一張紙質的,但是發(fā)票認證系統(tǒng)出現(xiàn)四張,上個月開的,這得開紅字沖紅吧,需要我們購買方出具表嗎,還是他們銷售方直接就能開紅字的啊
老師,請問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個時候銷售方根據對方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務上怎么規(guī)定的?
老師好,請問我2023年4月份開具了一張藍字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購買方把當時開的藍字發(fā)票確認入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當時4月份購買方都沒有確認入帳,那如果說現(xiàn)在點確認入帳會有什么影響嗎???
老師這個是什么意思呢 我們是購買方 去年開出了紅字信息表 銷售方就一直沒去確認開紅票 這個月他準備開紅票了 是不是我還需要重新開紅字信息表呢 另外這個紅字信息表 在他沒有開具發(fā)票的時候 我是否能把這個紅字信息表打印出來呢
老師,平銷返利,需要沖成本嗎,購方買按銷售折扣提交紅字申請,銷售方確認開具紅字發(fā)票,購買方做賬時需要沖成本嗎 老師上面這個內容是什么意思,我沒明白,
同一集團下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經營范圍之內可以加上運輸服務嗎?打算開運輸服務類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務查賬后讓我們從小微企業(yè)調成一般納稅人,補交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補交六稅兩費減半的另外一半,還帶滯納金,稅務給我的回復:2023年度超過小微企業(yè)標準后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內的六稅兩費不能享受減半優(yōu)惠,應盡快補交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務讓去聽互聯(lián)網平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓,說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設備,一部分是應用于整個廠房的維持生產環(huán)境的設備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計提折舊時這種公用系統(tǒng)設備折舊費如何處理,另一種應用于實際生產的設備折舊我可以按照年限平均法將實際的折舊按照不同產品的使用比例分攤至產品成本內。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產嗎?,不做固定資產有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調帳呢?
結息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因為投標的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉投資款進去對嗎,比如說公司投入固定資產,貨物呀,設備呀這些投入進去,這個應該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點不足,估計也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師