那個(gè)是在備注里邊體現(xiàn)的,

單位付錢讓對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過(guò)去,他們按總金額給我們開(kāi)票,比如我們要付的錢是95000元,開(kāi)票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開(kāi)101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說(shuō)附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開(kāi)了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開(kāi)了,本來(lái)是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開(kāi)了100,開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開(kāi)了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開(kāi)了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說(shuō)發(fā)票不退回去了重開(kāi)了,可以怎樣處理呢?
老師,我單位是一般納稅人個(gè)體戶,在記賬中存在如下問(wèn)題:打個(gè)比方說(shuō)我單位向A單位采購(gòu)一批蔬菜物資,5月9200元,對(duì)方單位開(kāi)具發(fā)票9999元,因?yàn)樗麄兪莻€(gè)體,每月上限1萬(wàn)元,這樣發(fā)票就多了,下個(gè)月再對(duì)賬可能金額是1.2萬(wàn),他們還是開(kāi)9999元,老師我想問(wèn)下我每月入賬按發(fā)票入還是還實(shí)際金額入,差額該怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,像我們20年的時(shí)候有一筆餐費(fèi)支付了,發(fā)票金額620元,實(shí)際支付了612元,剩余的8元他們不要了,現(xiàn)在可以說(shuō)明做一份嗎 ?還有就是他們?cè)鹊哪莻€(gè)單位沒(méi)有章了,現(xiàn)在如果是說(shuō)明的話是新的章了 ?這個(gè)說(shuō)明可以一起寫(xiě)進(jìn)去嗎
我們公司車子買保險(xiǎn),開(kāi)的發(fā)票是1279元,我們付了1310.97元,然后差了31.97元,賣保險(xiǎn)的人給我說(shuō)這個(gè)是車船稅?,F(xiàn)在幾個(gè)問(wèn)題:1、上車輛保險(xiǎn)需要交車船稅嗎?2、需要交的話是我們交還是保險(xiǎn)公司交?3、如果是對(duì)方交,那么他開(kāi)票給我金額少了我賬不平呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開(kāi)具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么寫(xiě)在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤(rùn)70萬(wàn)左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說(shuō)這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說(shuō)是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購(gòu)進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)??還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開(kāi)具一張支票,對(duì)方在本月20日去入支票,出票日期寫(xiě)哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購(gòu)進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)我需要寫(xiě)幾筆分錄,油料出庫(kù)分錄怎么寫(xiě)
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>


那稅票我讓您看下
老師,您看下
不需要稅票的,直接在保險(xiǎn)發(fā)票的備注里邊體現(xiàn)那個(gè)稅金
他只是保單上有備注能行嗎?
就是憑那個(gè)備注報(bào)銷車船稅
那我這個(gè)保單還需要給外帳會(huì)計(jì)一份嗎?
是的,外賬需要憑發(fā)票做賬
好的,感謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。