1.打開電子稅務(wù)局,進(jìn)入我要辦稅界面,選擇綜合信息報告。 2.選擇稅源信息報告,點(diǎn)擊印花稅稅源信息報告。 3.設(shè)置稅款所屬期間,點(diǎn)擊查詢已采集信息。

我單位8月份前采用手工記賬,其中印花稅通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算了,9月份(即本月)開始使用電子帳時才發(fā)現(xiàn)印花稅不應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的,老師請問補(bǔ)錄年初至現(xiàn)在的數(shù)據(jù)時,應(yīng)該用更改后正確的科目核算還是應(yīng)該與手工賬保持一致呢?如果不與舊賬一致會不會影響當(dāng)期報表?
老師,去年印花稅退稅的時候我分錄做成了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 稅金及附加 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,導(dǎo)致自動生成的利潤表里的印花稅數(shù)據(jù)不對怎么辦,數(shù)據(jù)沒有減去退的稅反而一起算成了累計的,是要調(diào)賬嗎?還是直接申報年度利潤表的時候自己改一下印花稅的數(shù)據(jù)就行了?
老師,請問我們印花稅報錯了從20年到22年,會計報印花稅是按認(rèn)證抵扣時間報,不是發(fā)生書立合同報,有些已經(jīng)報了,但是時間不對,現(xiàn)在手上還有一千多w沒有報,21-22年的,這個如果處理呢,如果更改一期期改太多了,會引起稅務(wù)風(fēng)險?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進(jìn)行了更正申報,在稅源采集時進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
請問老師,印花稅補(bǔ)交的是不是應(yīng)該更正往期申報呀?因?yàn)槲覀兛戳擞馄谏陥罄餂]有,稅務(wù)讓補(bǔ)繳的,領(lǐng)導(dǎo)說有滯納金也只能補(bǔ)了,但是我不知道在哪個界面更正,具體流程是什么樣的
您好老師,辦理三方協(xié)議時有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒有跌價,是要與市場價格比較,那跌價了,記賬是跌價的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個季度普票專票都有開,額度超過30萬,普票是按1個點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉走9810。其中發(fā)票,報關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性計入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對部分股權(quán)和對應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤對應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時,是否需要再次繳納個人所得稅?
老師,6個股東合伙干的公司會計好干嗎?
老師,我賣的原材料的錢,然后是給個人收的款,我們公司,這樣做分錄,對嗎?
我們公司有一個處罰,除了公司罰款外,公司兩個負(fù)責(zé)人個人也要罰款。個人的罰款也公司轉(zhuǎn)給個人,個人再去繳納罰款。就是這個錢實(shí)際也是公司出,不用個人出。那到時候拿個人繳納罰款的憑證,做到公司賬上做營業(yè)外支出-罰款支出,然后匯算清繳的時候再納稅調(diào)整,調(diào)整在與收入無關(guān)的支出里還是其他里,可以么?
馬老師15000的辦公室裝修費(fèi),可以一次性入辦公費(fèi)用嗎?[抱拳]


好的,找到了,稅局讓補(bǔ)交21-23年印花稅,要求是分年報,這個數(shù)據(jù)補(bǔ)交我需要收集的是哪里的數(shù),我是每年按開票收入交過,成本這塊是沒交,請看稅局給的資料,請老師指導(dǎo)一下這個計稅數(shù)據(jù)怎么填合適
嗯嗯,這個的話,你們是可以按照開票收入,對應(yīng)成本80%左右繳納這個
這個數(shù)據(jù)是稅局給的,請問我怎么合理分配到三年的計稅依據(jù)呢
這個的話,可以平均分,或者1年比1年高5%左右
主要是我不知道他這個數(shù)是怎么提出來的,請問老師,他們提的這個數(shù)1291是需要實(shí)際繳納的數(shù)嗎,是優(yōu)惠后的嗎,我們是小規(guī)模
這個的話是實(shí)際繳納的金額
這個三年的分配計稅依據(jù)是可以隨意填寫的嗎,三年湊上這個1291就可以?
嗯對是這個意思的了
這個1291如果倒推出來是要按8611600來計算了,對么,分三年做計稅依據(jù),我開票都才300來萬
是的,您的理解是沒錯的,就是分三年
那請問為啥這個大的數(shù)據(jù),依據(jù)是什么呢
這個肯定是稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn),和市場對比的,這個
老師,我在補(bǔ)2022年的時候,所屬期選不上12月是怎么回事呢,只能選到22.6.30
最長是2年時間,這個的,您好