你好,不合理。 風險倒是沒有什么,就是增加了你的工作量
我們公司是小規(guī)模!客戶要我們給他開專票! 現(xiàn)在客戶想要降低稅點,而且合同可以重新簽的,我剛查了一下,客戶第一次對公打款就是23年1月,所以可以理解為是23年的業(yè)務,這樣開1個點沒有影響吧,轉(zhuǎn)賬是分為2筆轉(zhuǎn)的,3個點的那筆轉(zhuǎn)賬是已經(jīng)開了三個點的專票了,現(xiàn)在就差這一個點的款還沒轉(zhuǎn),打算開一個點的專票,客戶在等我們確定這樣是否有風險
我是代賬公司會計,現(xiàn)在有個客戶是房產(chǎn)中介公司,這個公司加盟了貝殼,每做成一筆交易,我這個客戶給貝殼開一筆經(jīng)紀代理服務費的發(fā)票,貝殼給客戶返傭金,現(xiàn)在有個問題就是,客戶給貝殼開票的都是針對的新房,像二手房,租房這些業(yè)務說是開不了發(fā)票所以沒開 他們走賬是通過理房通走的,現(xiàn)在像這些不開票的就直接提現(xiàn)進公戶做無票收入,我就是問一下,為什么新房可以開發(fā)票,二手房這些開不了發(fā)票
想問下,我們公司是飲料制造廠,手下有十幾家直營的代理公司幫賣產(chǎn)品,十幾家有個體戶,沒有在稅務局登記過,不做賬,但是他底下有學校的客戶想要發(fā)票,現(xiàn)在想讓我們開發(fā)票給他們,做購銷合同,銷售單,開發(fā)票給他們底下的客戶,然后再讓他們對公轉(zhuǎn)賬過來,這樣做合理嗎?還是虛開發(fā)票嗎
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
怎么判斷開票業(yè)務的真假呢
你好,這個是無法判斷的(比如就算銀行收款了,可能實際并沒有銷售行為) 或者實際銷售100萬,只開20萬的發(fā)票?
現(xiàn)在數(shù)電票了,每次開幾千塊錢,這樣不影響單張發(fā)票額度對吧?之前紙質(zhì)發(fā)票都有額度的
你好,數(shù)電票 每次開幾千塊錢,這樣是不影響單張發(fā)票額度的
每次開票前需要客戶給我提交什么資料信息呢?
你好,是第一次開票,還是已經(jīng)開具發(fā)票的客戶??
我的意思是,每次開票前是不是客戶得把他們之間付款截圖和合同發(fā)一份呢?
是這樣嗎老師
你好,不一定有付款截圖,因為可能是先開票后付款。 合同? 一般是會有的