您好,為什么不對(duì)了,是少減了嗎?
老師,我在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),為什么又一個(gè)員工累計(jì)減除費(fèi)用為0,她是10月份入職
請(qǐng)問申報(bào)員工個(gè)稅稅款計(jì)算的累計(jì)減除費(fèi)用為0是怎么回事?
48歲員工,申報(bào)個(gè)稅時(shí)為什么累計(jì)減除費(fèi)用 不能累計(jì)
單位給個(gè)人申報(bào)個(gè)稅時(shí),顯示累計(jì)減除費(fèi)用為20000,此員工在多個(gè)單位申報(bào)個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用是怎么計(jì)算的
公司新加的員工個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)減除費(fèi)用5000減除不了,怎么回事呢?
和a單位簽的合同,由b單位收款和開票,a單位開具授權(quán)書是不是可以視為是a單位開的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務(wù)代開時(shí)涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個(gè)稅上未申報(bào),這個(gè)完了匯算清繳是不是要調(diào)增?
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費(fèi)用化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)用支出為()萬元。
請(qǐng)問老師,A公司建廠房花費(fèi)800萬元,是老板個(gè)人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會(huì)計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會(huì)計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
新注冊(cè)的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對(duì)
老師,我想請(qǐng)問一下,就是比如兩個(gè)品一共銷售10元,買一個(gè)贈(zèng)送另一個(gè)。那我錄一個(gè)9.9一個(gè)0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個(gè)品的價(jià)分開計(jì)算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機(jī)勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進(jìn)項(xiàng)來可以開設(shè)備租賃嗎,因?yàn)閯趧?wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進(jìn)項(xiàng)來如何在合同中提現(xiàn)老師?
是的,他的入職日期是一月,申報(bào)五月個(gè)稅的話他的累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是25000嘛,但是只有20000,少了5000
意思是少申報(bào)5000的工資了
不是少申報(bào)了5000的工資,是這樣的每個(gè)月的累計(jì)減除費(fèi)用是5000嘛,也就是說工資在5000元以下的是不用交個(gè)稅的,對(duì)吧,他從一月入職到五月這個(gè)數(shù)額應(yīng)該是累積到了25000元,但是現(xiàn)在這個(gè)數(shù)額只有20000元
這個(gè)是系統(tǒng)的問題,可以刷新下
刷新了,也重新登錄了,還是顯示20000
這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問題,
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你