您好!這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)了
這個月進項大于銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅 紅字?
老師,請問我月末應交稅費進項大于銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅嗎/
你好,問題1增值稅月末銷項大于進項,需要把余額轉(zhuǎn)到未交增值稅對嗎?問題2進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
年末應交增值稅進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)后應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅嗎
銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個計算嗎都是自然月12個月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數(shù)據(jù)操作我認為是可行的
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個計算嗎都是自然月12個月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數(shù)據(jù)操作我認為是可行的
供應商開材料發(fā)票一定要備注項目名稱嗎?
費用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費。請問一下,我們購買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計入哪個會計科目?
老師,老師,我辦稅務清算的時候足夠檢測顯示這樣,要怎么處理
每張進項成品油發(fā)票都需要進行成品油用途勾選嗎,不勾有沒有影響
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費。請問一下,我們購買的前包圍9000元(汽車配件)計入哪個會計科目?
老師,請問A公司欠B公司1000萬的款,現(xiàn)在B公司注銷了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個投標的項目,支前付的投標保證金,中標了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應該怎么做這筆分錄呢/