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老師,我單位于22年1月新構(gòu)建辦公室,本應(yīng)該于22年1月立刻做房產(chǎn)稅水源信息維護(hù),可是會計從22年11月才做房產(chǎn)稅信息維護(hù),這中間少了10個月的房產(chǎn)稅。而舊的辦公室房產(chǎn)稅應(yīng)該21年12月終止納稅義務(wù),結(jié)果一直交到22年11月才終止,這怎么處理?也就是新的房產(chǎn)少交10個月,舊的房產(chǎn)多交10個月,怎么處理?

2024-06-09 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-09 16:24

你好,你這種情況就是更正申報只能

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快賬用戶8268 追問 2024-06-09 16:25

從24年5月開始更正申報?一直更正到22年1月?

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齊紅老師 解答 2024-06-09 16:25

從22年1月更正到現(xiàn)在

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快賬用戶8268 追問 2024-06-09 16:27

22年11月到24年5月我交的房產(chǎn)稅是正確的,因?yàn)榉慨a(chǎn)原值對只是22年2月-22年10月少交了

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齊紅老師 解答 2024-06-09 16:35

關(guān)鍵房產(chǎn)信息也不對

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你好,你這種情況就是更正申報只能
2024-06-09
你好,同學(xué),可以更正申報
2024-06-09
您好,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)反映具體情況,申請退稅。
2024-06-09
那就在今年做賬務(wù)調(diào)整,把以前賬務(wù)處理紅沖,做正確分錄, 比如:借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸:現(xiàn)金 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品 負(fù)數(shù) 正確分錄 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-12-18
同學(xué)你好 收到發(fā)票之前付的款計入往來科目了嗎
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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