你好,想要抵扣增值稅必須是一般納稅人的,如果是小規(guī)模抵扣不了的。
我請(qǐng)教一個(gè)購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
問題1法人名下有兩家公司,一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人,兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費(fèi),要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們?cè)俎D(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn),作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)?是否能繼續(xù)工作下去?
老師,請(qǐng)問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對(duì)方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點(diǎn)錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費(fèi)這么大勁,我實(shí)在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項(xiàng),就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點(diǎn)錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費(fèi)那么大勁
師,請(qǐng)問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對(duì)方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點(diǎn)錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費(fèi)這么大勁,我實(shí)在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項(xiàng),就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點(diǎn)錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費(fèi)那么大勁
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
生產(chǎn)辦公用的都可以,抵扣 福利費(fèi)、招待費(fèi),貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)的不可以 你想做與車相關(guān)的得有固定資產(chǎn),汽車如果沒有的話得租賃。
好的謝謝老師,意思貸餐常樂的都不可以抵扣
福利費(fèi)和招待費(fèi)是不是有一個(gè)比例來抵扣
你說的有比例是企業(yè)所得稅,增值稅一分錢抵扣不了