您好,借:銀行 997 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 3 貸:應(yīng)收賬款 1000
老師,一般納稅人商貿(mào)公司。付款人是待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)款戶,交易金額6元,手續(xù)費(fèi)0.02元,公司銀行帳戶收到5.98元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行存款5.98貸:主營業(yè)務(wù)收入5.29應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額0.69,這樣對(duì)嗎?那個(gè)被P0S機(jī)扣掉的手續(xù)費(fèi)0.02元怎么記帳?
老師,您好!求指導(dǎo) 1.公司預(yù)收學(xué)費(fèi)1600,扣手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬1593.92元 借:銀行存款-監(jiān)管戶1593.92 財(cái)務(wù)費(fèi)用6.08 貸:預(yù)收賬款1600 2.學(xué)生消耗5節(jié)課,確認(rèn)收入500元,扣手續(xù)費(fèi)1.90元,從監(jiān)管戶轉(zhuǎn)存到基本戶498.10元,這筆業(yè)務(wù)如何做分錄
用pos機(jī)收了一筆款,比如是12000元,手續(xù)費(fèi)是2.5‰,第二天實(shí)際到賬11970元,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有發(fā)票,做無票收入,請(qǐng)問分錄如何寫
老師你好,請(qǐng)問一下比如8月份POS機(jī)轉(zhuǎn)銀行的手續(xù)費(fèi)當(dāng)月是50元,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發(fā)票金額卻是45元,然后我這個(gè)怎么做賬?(金額不一致對(duì)方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對(duì)了幾個(gè)月都還是不一致)
老師您好,我們是銷售螃蟹的,現(xiàn)在客戶付款是通過掃企業(yè)二維碼支付的,使用這個(gè)支付款的時(shí)候,比如1000元,掃碼支付只到997元,另外3元手續(xù)費(fèi)直接扣掉,這個(gè)3元怎么做分錄(這個(gè)3元并沒有在銀行收款時(shí)體現(xiàn))
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
3元手續(xù)費(fèi)還沒拿到發(fā)票,那我是不是可以這樣,借:銀行997,預(yù)付賬款3;貸:應(yīng)收賬款1000。
您好,不不,不能這樣做,這個(gè)發(fā)票不是這么快能拿到, 借:銀行 997 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 3 貸:應(yīng)收賬款 1000 拿到發(fā)票(分錄全在借方) 借:?財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -3? ??財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 3 /1.06? ?進(jìn)項(xiàng)稅3/1.06*6%
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,提前祝您端午安康! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~