您的這個(gè)消缺費(fèi)用是什么意思?

我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售10萬(wàn),我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn),聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn),我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng),上面沒(méi)有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬(wàn),是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)?。∪f(wàn)分感謝
老師,你好!我們是建設(shè)工程有限公司,小規(guī)模納稅人,我們公司建設(shè)加油站,先收到甲方的工程款300萬(wàn),我們做了預(yù)收賬款,現(xiàn)在施工成本費(fèi)用從公賬300萬(wàn)里扣,我做賬的時(shí)候,是不是可以借 工程施工貸銀行存款,然后再做一筆借預(yù)收賬款 貸銀存,用途就是抵扣預(yù)收賬款
我們公司之前用公戶給另一公司轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元,后來(lái)該公司把這5萬(wàn)打到了老板的個(gè)人賬戶上。我賬上應(yīng)該怎么處理呢?之前做的分錄是借:預(yù)付賬款--XX公司,貸:銀行存款
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬(wàn),我做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬(wàn),對(duì)方公司說(shuō)之前的借款30萬(wàn)就抵扣了,我們?cè)僦苯痈?0萬(wàn)就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
老師,我們有幾筆款打到公戶了,沒(méi)給人家開票,會(huì)計(jì)把這個(gè)分錄做成借銀行存款10萬(wàn)貸應(yīng)收賬款貸方10萬(wàn)了,現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的,該怎么做?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無(wú)票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過(guò)賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來(lái)怎么辦,分公司沒(méi)有錢還總公司


我公司是工程公司,消缺費(fèi)用就是一個(gè)工程完工后,交付使用了,出現(xiàn)的維修費(fèi),就是比如房子漏水,地面不平等
前提是這個(gè)工程不是我公司做的,是給我打款的公司完成的工程建設(shè),出現(xiàn)維修后,讓我公司來(lái)做,就把錢打進(jìn)來(lái)了
你們收取的維修費(fèi)是吧,那應(yīng)該屬于收入啊??
現(xiàn)在是,我收到了對(duì)方公司打款的錢,會(huì)計(jì)分錄該如何做,然后,我公司不能開抵扣發(fā)票,于是我又原路退回了10萬(wàn)的防水款給他,這筆款又如何做賬,我想把22萬(wàn)打進(jìn)來(lái)的錢減掉10后的余款12萬(wàn)再給對(duì)方開發(fā)票,寫筆分錄又該怎樣寫哈?感謝老師,新手。不太會(huì)哈
還不能確認(rèn)收入,老師,因?yàn)槲矣滞嘶亓?0萬(wàn)給對(duì)方
能幫我寫進(jìn)來(lái)的這筆錢的會(huì)計(jì)分錄嗎?老師,我退錢10萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄也不知道怎么寫哈,麻煩老師寫下給我看看哈
你不能開抵扣發(fā)票,但是你要退12萬(wàn)這個(gè)是基于什么原因?
如果只是因?yàn)槟悴荒荛_抵扣發(fā)票,所以應(yīng)收的工程款就要核減12萬(wàn)元。 你收到22萬(wàn)元的時(shí)候 借:銀行存款 22 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 10/1.09 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)10/1.09*0.09 ? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款 12 然后退還的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 12? 貸:銀行存款 12