同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
老師好,我們公司和一個公司打官司是關(guān)于特許權(quán)使用的,勝訴了,得到的賠償款怎么做賬計入什么科目?需要繳納什么稅金?另外,我們的官司涉及了一位設(shè)計師,他委托我們一起打官司,現(xiàn)在賠償款全部打到我們公司賬戶上了,我們需要給設(shè)計師一部分賠償款,怎么做賬?繳納什么稅?
我們公司幫韓國公司在國內(nèi)打官司,打贏了,然后代韓國公司收取賠償金,賠償金是打到我們公司,然后我們再還給韓國公司,這個期間我們把錢轉(zhuǎn)出去會涉及哪些稅費嗎?哪些費用嗎?
老師是這樣的,公司有一個官司我們打贏了,賠償款已到賬11萬,當(dāng)初這筆錢是一個員工去支付的,他已離職,所以收款變公司了,那這筆錢要怎么處理,當(dāng)初是幾個股東出資去支付這筆錢的
公司跟個人打官司輸了,需要賠款給個人,這筆錢怎么出?
公司一直是收到租金再做賬,不預(yù)提負債,現(xiàn)在和對方官司打贏,收到法院打過來的錢(租金+違約金),會計分錄怎么寫
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進 收到其他公司驗證賬戶打款0.01,計入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費用 3年,2萬元,是否需要分攤,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
速達系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里