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A公司本來開票給B公司,結(jié)果開給我們公司了,最后我公司當(dāng)月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個(gè)月做增值稅申報(bào)我公司需要把這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表時(shí),是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄填?

2024-06-07 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-07 20:04

你好,))(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"

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快賬用戶6878 追問 2024-06-07 20:10

這個(gè)月申報(bào)在20欄填上這筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-07 20:21

是的,就是這樣的了呢

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您好 附表二 是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)欄次填寫
2024-06-11
你好,))(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"
2024-06-07
同學(xué)你好,勾選錯(cuò)誤已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。申報(bào)時(shí)附表有一欄紅沖一欄轉(zhuǎn)出。如果此方法你比對(duì)不通過申報(bào)不了,就只能寫說明去前臺(tái)申報(bào)。賬務(wù)處理就是上月正常做進(jìn)項(xiàng),本月紅沖做一筆負(fù)數(shù),在做一筆藍(lán)字發(fā)票正數(shù),這樣查賬清晰
2022-03-22
你好同學(xué),你找到進(jìn)項(xiàng)表表二的一個(gè),第二個(gè)部分有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面,你打開那里可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出的。23行
2022-05-16
你好,選擇已經(jīng)抵扣的。
2022-06-29
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