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A公司本來(lái)開票給B公司,結(jié)果開給我們公司了,最后我公司當(dāng)月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票后開了紅字發(fā)票給我公司,這個(gè)月做增值稅申報(bào)我公司需要把這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表時(shí),是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄填?

2024-06-07 20:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-07 20:04

你好,))(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"

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快賬用戶6878 追問 2024-06-07 20:10

這個(gè)月申報(bào)在20欄填上這筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-07 20:21

是的,就是這樣的了呢

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