你好!這個是有余額的, 就是代表結轉的未交增值稅的金額
小規(guī)模納稅人,應交稅費一應交增值稅(銷項)期末為借方余額負數(shù),應交稅費一應交增值稅轉出未交增值稅,期末余額貸方負數(shù),表示什么意思?
科目余額表轉出未交增值稅借方有余額什么意思?
老師,轉出未交增值稅,有點暈,借方余額表示什么意思啊,貸方余額表示
老師你好,可以幫我寫下分錄嗎,轉出未交增值稅,借方余額表示有留抵稅額的意思,貸方余額表示應該繳納的增值稅的意思。那個未交增值稅我感覺意思差不多,貸方表示未交的稅,借方表示留抵,暈了
老師,轉出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷項大于進項,轉出未交增值稅余額在借方吧
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方決定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
意思是我還有未交的增值稅?
你好,不一定,你也許已經交了 但是不管你交沒交,轉出未交增值稅,他都會在借方有余額。
也就是說這個數(shù)據(jù)在期初余額的借方是沒關系的 現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)就是我上個月的未交增值稅金額
你好,是的,就是這個意思。