?您好,這是要求退稅額 外銷為115*7=805 退稅為?805*11%=88.55 免抵退為 137.7-150*13%=118.2大于88.55 退稅為? 88.55
單選題某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額240萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額350萬元,出口貨物取得收入500萬美元(美元與人民幣的比價為1:6.5),該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%。該企業(yè)5月應(yīng)退的增值稅為()萬元。A130B64.5C292.5D194.5
5.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,某年6月外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)頭稅額為137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月肉銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收人920萬元,該企業(yè)適用增值稅稅率為13?,出口退稅率為8%。要求計算該企業(yè)6月免、抵、退稅額。
某自營出口產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為6%。2019年6月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元,稅顏65萬元。6月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口貨物取得銷售額折合人民幣200萬元,上月增值稅留抵稅額10萬元,該企業(yè)當(dāng)期留抵稅額是多少? 希望老師寫出過程
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的進(jìn)項稅額專用發(fā)票,注明進(jìn)項稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1:8)該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅為多少及相關(guān)的會計處理
8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。
老師,員工的社保單位承擔(dān)部分也由員工個人承擔(dān),請問申報個稅的時候是不是不能稅前扣除?單位承擔(dān)部分由他個人承擔(dān)但是在賬上不要體現(xiàn),請問怎么做賬
老師現(xiàn)金流量表的最后兩項必須等于資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和年末數(shù)嗎?
老師您好 財務(wù)制度備案在哪里操作呢
上個月半成品入庫,這個月沒有做領(lǐng)用,那么到時這部分基本成本要怎么處理
樸老師好,我還想要一個,就部隊維保工程,倆自然人合伙干這個工程的小合同,謝謝老師
三個人合伙做生意,其中一個人投資了5萬,利潤掙了29萬,這投資5萬用來打地坪投資需要三人承擔(dān),最終利潤應(yīng)該怎么分,每個人多少錢
農(nóng)業(yè)發(fā)展公司可以開自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?
老師好,小規(guī)模公司去年有企業(yè)所得稅要退,是不是一旦退稅就要面臨查賬呢
老師,如果公司股東或法人有費(fèi)用報銷,有餐費(fèi)住宿費(fèi)等發(fā)票,可以對公轉(zhuǎn)賬給法人,備注費(fèi)用報銷嗎
公司兩人出差,一個支付所有費(fèi)用,另一人享受出差補(bǔ)助嗎?出差期間餐費(fèi)開具發(fā)票是不是不與報銷了