你好!這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人,10月勾選認(rèn)證的發(fā)票,應(yīng)該是在10月申報(bào)9月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額,還是在11月申報(bào)10月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,一般納稅人2月份的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開(kāi)多了,進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬上多,我在本月申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成的是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種我還得需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)具了普票,納稅申報(bào)的時(shí)候可以用我們的進(jìn)項(xiàng)票抵扣后交稅嗎?還是需要全額納稅?
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會(huì)兒都還不會(huì)認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕](méi)得銷(xiāo)項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
老師,增值稅一般納稅人如果開(kāi)具普票了,在報(bào)稅的時(shí)候填增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候填寫(xiě)在哪里?
資本公積可以股東決議直接減少嗎
老師,為了符合小微企業(yè)的政策,我公司在11月份買(mǎi)了輛車(chē)100萬(wàn),如果不做固定資產(chǎn)一次性扣除,而是直接做費(fèi)用,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
公司是一般納稅人,批發(fā)零售蔬菜肉水產(chǎn)之類(lèi)的。大多開(kāi)的都是普票多稅率的。我想說(shuō)如果專(zhuān)票開(kāi)免稅是不行嗎?普票和專(zhuān)票有啥說(shuō)法或者影響?可以講解一下兩者的區(qū)別嗎?
老師,果然試崗3天就說(shuō)不通過(guò),這種雷還是少踩
老師,有軍官證,當(dāng)公司法人,有什么稅收優(yōu)惠嗎?
大連地區(qū)電商,屬于定期定額征收方式,自2021年-2025年第一季度不含稅銷(xiāo)售額為11933296.06稅務(wù)計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得為80684.92請(qǐng)問(wèn)是如果計(jì)算出來(lái)的
企業(yè)所得稅是不是100萬(wàn)以?xún)?nèi)5%,100-300萬(wàn)按10%,超過(guò) 300萬(wàn),全按 25%,比如利潤(rùn)305萬(wàn),企業(yè)所得稅就是305*25%對(duì)不對(duì)
老師你好, 我想咨詢(xún)一下,就是我們公司把公司賣(mài)給個(gè)人了,需要把法人代表更換一下,還需要做什么?還有一個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)需要這么操作
甲欠乙到期貨款 50 萬(wàn)元,丙欠甲到期借款 80 萬(wàn)元,甲從未向丙主張過(guò)返還。后乙向人民法院提起代位權(quán)訴訟,則乙的下列訴訟請(qǐng)求能夠得到人民法院支持的是( )。 A. 請(qǐng)求丙向自己清償 50 萬(wàn)元 B. 請(qǐng)求丙向自己清償 80 萬(wàn)元 C. 行使代位權(quán)的必要費(fèi)用由丙承擔(dān) D. 請(qǐng)求丙向甲清償 50 萬(wàn)元
匯算清繳后取得發(fā)票還能稅前扣除嗎