你這是后期補(bǔ)的嗎?還是在當(dāng)月做的?當(dāng)月做的話,照樣的還是核算你的稅負(fù)。根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)認(rèn)證發(fā)票。這個(gè)無(wú)票收入和有發(fā)票的一樣

?老師,請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票報(bào)了未開發(fā)票收入和沒報(bào)收入的差別 還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,報(bào)在當(dāng)月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票報(bào)了未開發(fā)票收入和沒報(bào)收入的差別 還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,報(bào)在當(dāng)月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買?。?/p>


補(bǔ)幾月份稅務(wù)局有通知你們的嗎
今年補(bǔ)22年的全都是今年補(bǔ)22年
銷售售一筆廢料收入22年當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,報(bào)在當(dāng)月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
銷售售一筆廢料收入22年當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,報(bào)在本月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
補(bǔ)2022年的話,你修改時(shí)間稅務(wù)局那邊能查得到這個(gè)稅負(fù)的話,你交稅那只能高不能低了
什么叫只能高不能低不就是本月稅負(fù)剔除這個(gè)22年的收入 然后算稅負(fù)預(yù)警值啊 和稅務(wù)局給出單月預(yù)警值一樣不就好了嗎
你好,繳納的增值稅/不含稅的銷售額=稅負(fù) 你當(dāng)時(shí)沒有抵扣的 現(xiàn)在補(bǔ)之前的收入 那就是稅款全額繳納 不是嗎
什么叫當(dāng)時(shí)沒有抵扣 22年也沒確認(rèn)收入也沒交稅現(xiàn)在補(bǔ)入 交了本來(lái)就要交的稅不是正常嗎 那稅務(wù)局怎么知道我這是補(bǔ)22年的收入啊
去修改2022年的申報(bào)表,2022年的進(jìn)項(xiàng)你還能勾選嗎? 你增加的收入是直接交稅
那怎么辦
不對(duì)啊22年預(yù)警值達(dá)標(biāo)啦現(xiàn)在補(bǔ)到現(xiàn)在不就再收些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)預(yù)警值不也達(dá)標(biāo)啦
沒辦法 只能補(bǔ) 前期少繳了稅款,后期就得補(bǔ)
不對(duì)啊22年預(yù)警值達(dá)標(biāo)啦現(xiàn)在補(bǔ)到現(xiàn)在不就再收些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)預(yù)警值不也達(dá)標(biāo)啦
叫你這么說,你的意思是收入做的今年可是你的納稅義務(wù)晚了 他不是因?yàn)槎愗?fù),是你的納稅義務(wù)
納稅義務(wù)晚啦有什么事嗎
補(bǔ)個(gè)滯納金就好了吧
那你上面說補(bǔ)22年收入是啥 坐到今年 不就是今年的收入
就是22年沒做收入被稅務(wù)局查出來(lái)所以這個(gè)月分錄寫借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 票要開掉是吧 然后要達(dá)到預(yù)警值要不要進(jìn)項(xiàng)票收點(diǎn)進(jìn)來(lái)補(bǔ)點(diǎn)滯納金 那以后稅務(wù)局看到我的賬他怎么知道我這是補(bǔ)前面的稅啊
可以 我們這邊當(dāng)年的前六個(gè)月都可以 帶著對(duì)方給你繳納社保的證明 離職書
剛才的那個(gè)不是給你回復(fù) 回復(fù)錯(cuò)人了
發(fā)票開不開都可以 需要補(bǔ) 你修改22年增值稅申報(bào)表 稅務(wù)局看出來(lái)是22年的收入 增值稅直接補(bǔ)繳納了
也就是說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不用收,銷項(xiàng)發(fā)票也不用開 直接修改22年增值稅申報(bào)表和所得稅納稅申報(bào)表 稅務(wù)局就能看出是22年的收入了是吧 補(bǔ)交的分錄怎么做
成本發(fā)票需要喲,你可以抵扣企業(yè)所得稅呀
你能不能把我上面問的問題全部回答完啊 你說發(fā)票開不開都可以那還要什么成本票啊
你有成本發(fā)票可以抵扣所得稅 少繳所得稅呀 還有如果是專票的話,他可以抵扣其他的項(xiàng)目 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款