您好,企業(yè)通過公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于慈善活動(dòng)、公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
老師您好→下面這道題中8500-5000,這個(gè)5000是什么呢?這里不懂,麻煩老師幫看下,謝謝老師辛苦了(≧?≦)/! 武某是一家上市公司的員工,2019年12月份取得工資薪金所得8500元,其從中拿出2000元通過非營利的社會(huì)團(tuán)體捐贈(zèng)給嚴(yán)重遭受自然災(zāi)害的家鄉(xiāng),則武某當(dāng)月計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額為()元。 A、73.5 B、1050 C、3500 D、2450 【答案】:D 【解析】:個(gè)人將其所得對教育、扶貧、濟(jì)困等公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈(zèng),捐贈(zèng)額未超過納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額的30%的部分,可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。捐贈(zèng)限額=(8500-5000)×30%=1050(元);小于實(shí)際捐贈(zèng)額2000元,所以稅前可以扣除的捐贈(zèng)額為1050元。 則武某當(dāng)月計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額=8500-5000-1050=2450(元)。
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%。假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無殘值,無清理費(fèi)用及清理收入。X公司每年的會(huì)計(jì)利潤額1000萬元(末扣除捐贈(zèng)額及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈(zèng)再無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X、Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)(2)替X、Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對比前后稅負(fù)變化。
司在該地投資500萬建成了一棟廠房,于2011年12月通過政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無殘值,無清理費(fèi)用及清理收入,公司每年的會(huì)計(jì)利潤額1000萬元(未扣除捐贈(zèng)及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤額為200萬元,雙方除了這筆捐贈(zèng)再無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)x,Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)。,(2)替Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對比前后稅負(fù)變化
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬建成了一棟廠房,于2011年12月通過政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無殘值,無清理費(fèi)用及清理收入,X公司每年的會(huì)計(jì)利潤額1000萬元(未扣除捐贈(zèng)及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤額為200萬元,雙方除了這筆捐贈(zèng)再無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X,Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)。,(2)替X.Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對比前后稅負(fù)變化。
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬元建成了一棟新廠房,于2011年 12月通過政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%。 假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無殘值.無清理費(fèi)用及清理收入。X公司每年的會(huì)計(jì)利潤額1000萬元(未扣除捐贈(zèng)額及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤額為200萬元。雙方除了這筆捐贈(zèng)再無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X、Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān); (2)替X、Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對比前后稅負(fù)變化
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
市發(fā)展基金會(huì)算是縣級(jí)以上公益組織嗎?怎樣查縣級(jí)以上公益組織有哪些部門?
您好,市發(fā)展基金會(huì)應(yīng)該屬于縣級(jí)以上公益組織
謝謝老師
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。