對(duì)了是的,可以這么理解
#提問#交房租稅局代開了增值稅專用發(fā)票,然后由于交了房租產(chǎn)生了房產(chǎn)稅,城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅,稅局給開了稅收完稅證明,請(qǐng)問這個(gè)完稅證明是按照是完稅證明上的金額入賬嗎?
老師好,公司雇傭個(gè)人,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,發(fā)票上有完稅憑證號(hào),說明代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交過稅了吧?我直接用代開的發(fā)票做賬就可以了吧?還要問個(gè)人要完稅憑證?
老師,老板租的房子,房東開的發(fā)票,是不是當(dāng)場(chǎng)就把增值稅交了,上次咨詢稅務(wù)局,稅務(wù)局說企業(yè)要代扣代繳個(gè)稅,他這個(gè)電子交款憑證是不是代表個(gè)稅已經(jīng)交了還是要企業(yè)代交
老師,公司找個(gè)人租房,對(duì)方不想去代開發(fā)票,業(yè)務(wù)拿著合同和身份證房產(chǎn)證去代開了,代開的發(fā)票是不是已經(jīng)把房東的個(gè)稅也繳納了?
請(qǐng)問,我們公司和個(gè)人租房子,我們代個(gè)人去稅務(wù)代開租金發(fā)票,這部分房產(chǎn)稅、附加稅等完稅證明的發(fā)票,由于這些稅是我們承擔(dān)的,我們可以作為稅前扣除嗎?(完稅證明上寫的是房東的名字)
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師,我們就不用在從公司里代扣代繳房東的個(gè)稅了是不?完稅證明就是證明已經(jīng)交過稅了
是的,完稅證明里面有個(gè)稅,就不需要了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。