你好,同學 這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
1、月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應交未交增值稅, 借:應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 年末的時候進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零???
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應該怎么調(diào)整?
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅進項稅時: 借:應交稅-銷項稅 1500 貸:應交稅-進項稅500 應交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實我這里應該是貸方進項稅時600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實應該沒有余額,我應該怎么調(diào)整這100
2022年8月計提增值稅:借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么做錯了?現(xiàn)在應該如何更子?
老師,我在23年10月計提了一筆未交增值稅,11月實際交稅的時比計提的多交了,導致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負數(shù)余額要怎么處理
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
請問具體的調(diào)整分錄怎么做?
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
可以的,這個也是可以的