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去年多計提未交增值稅該如何處理? 23年5月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時多計提了未交增值稅,但23年6月交稅金額是正確的,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?現(xiàn)在“應交稅費-應交增值稅”貸方仍有余額,該怎么沖銷?謝謝

2024-06-04 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 11:28

你好,同學 這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目

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快賬用戶2152 追問 2024-06-04 11:37

請問具體的調(diào)整分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 11:41

借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2152 追問 2024-06-04 15:59

可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?

可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
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齊紅老師 解答 2024-06-04 16:01

可以的,這個也是可以的

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你好,同學 這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-06-04
同學您好! 您好! 對于23年10月計提的未交增值稅,若11月實際交稅時多交導致未交增值稅科目貸方有負數(shù)余額,應通過會計分錄調(diào)整。具體為:借:應交稅金-未交增值稅(負數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應付款等。確保賬目準確反映實際交稅情況。
2024-03-09
你實際沒有交?》借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 負數(shù) 貸:應交稅費-未交增值稅??負數(shù)
2021-03-19
是的,這個不對,你是。肖像大還是進項大?
2023-04-13
你好,你的第一個分錄借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
2021-01-23
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