您好, 會(huì)隨著累計(jì)攤銷慢慢減少
老師,我攤銷無形資產(chǎn),借 在建工程 貸 累計(jì)攤銷 會(huì)影響無形資產(chǎn)的期末余額嗎?
老師,無形資產(chǎn)攤銷怎么做賬,沒有累計(jì)攤銷這個(gè)科目,是直接貸方無形資產(chǎn)嗎?
請問無形資產(chǎn)攤銷的貸方科目是無形資產(chǎn)還是累計(jì)攤銷
購入一項(xiàng)無形資產(chǎn),借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對嗎?
老師,您好,無形資產(chǎn)攤銷完了,累計(jì)攤銷科目貸方余額為無形資產(chǎn)金額,需要將累計(jì)攤銷的貸方余額轉(zhuǎn)掉嗎?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 我是這樣做的 但是我的無形資產(chǎn)還是最初的值 沒有減少哎
賬面余額是不變的,賬面余額是無形資產(chǎn)的科目余額,只有購入新的無形資產(chǎn)或者處置無形資產(chǎn)的時(shí)候賬面余額才會(huì)變動(dòng),也就是分錄中涉及到“無形資產(chǎn)”科目了,才會(huì)影響賬面余額
就是我每月攤銷的 是不影響無形資產(chǎn)余額的 攤銷完了 我的無形資產(chǎn)還是原值 是對的嘛
是的, 是的,就是這個(gè)意思
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫你