您好,不對,第2個(gè)分錄對,第1個(gè)不對,要把賬面全部結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理? ? 累計(jì)折舊? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)收賬款 51萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 51萬/(1%2B9%)*9% 貸:固定資產(chǎn)清理 51萬/(1%2B9%) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
3.14甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月1日外購一棟廠房,取得增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為8 000萬元,增值稅稅額為720萬元,支付產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)20萬元,支付契稅320 萬元。以上款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,則下列會(huì)計(jì)處理正確的是(b )。 A.借:固定資產(chǎn) 9 060 貸:銀行存款 9 060 B.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費(fèi)一 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 720 貸:銀行存款 9 060 C.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費(fèi)一 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 720 貸:銀行存款 9 060 D.借:固定資產(chǎn) 8 320 應(yīng)交稅費(fèi)一 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 720 管理費(fèi)用 20 貸:銀行存款 9 060 答案是B 對嗎
老師你好,這道題最后因?yàn)樽匀粸?zāi)害損壞①增值稅不用轉(zhuǎn)出對嗎?。②作為固定資產(chǎn)清理處理帳務(wù),借方資產(chǎn)處置損益87.5萬,累計(jì)折舊7.5萬,貸方固定資產(chǎn)95萬是否正確?③清理費(fèi)用1萬元,則借固定資產(chǎn)清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險(xiǎn)公司賠償30萬,借其他應(yīng)收款30萬,貸固定資產(chǎn)清理30萬,收到時(shí)借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應(yīng)收款30萬。是否正確?不會(huì)做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
2019年5月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進(jìn)行出售,該建筑物原價(jià)為1000萬元,已計(jì)提折舊700萬元、減值準(zhǔn)備120萬元;取得出售價(jià)款為155萬元,增值稅稅率為9%。在出售時(shí),發(fā)生固定資產(chǎn)清理費(fèi)用3萬元,殘料變價(jià)收入0.8萬元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi),則下列有關(guān)說法中,寫出下列業(yè)務(wù)分錄:將固定資產(chǎn)按賬面價(jià)值轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理時(shí)借()()()貸()、取得出售價(jià)款借()貸()()、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)借()貸()、回收殘料收入借()貸()、結(jié)轉(zhuǎn)清理損益時(shí)借()貸()。(分錄金額以萬元為單位)
老師:非房企業(yè)的一般納稅人,4月購買固定資產(chǎn)110萬(2間房產(chǎn)),產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅, 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?繳納的契稅,印花稅怎么做分錄? 5月份銷售了1間房產(chǎn),分錄怎么做?
老師您好,比如2018年12月購買的固定資產(chǎn)是1萬,2019年1月份出售了,沒有折舊,今年補(bǔ)交了增值稅,附加書,所得稅。會(huì)計(jì)分錄:借固清1萬,貸固定資產(chǎn)1萬;公司沒有到款項(xiàng),借其他應(yīng)收款,貸固清1萬,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)0.13元,這樣是完整的固定資產(chǎn)處置分錄嗎?怎樣才能提現(xiàn)收入呢?
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費(fèi)用寄在制造費(fèi)用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機(jī)的,有中間人找的地皮,但是地租費(fèi)是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導(dǎo)意思這個(gè)錢要掛在這個(gè)中間人頭上,因?yàn)槲覀円步o中間人銷售額的提點(diǎn)做成本,那我這個(gè)分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報(bào)印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計(jì)數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財(cái)入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個(gè)可以開嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時(shí),應(yīng)付賬款-xx 公司是負(fù)數(shù)怎么回事?哪里錯(cuò)了嗎
老師:我沒有描述全,出售的這個(gè)房產(chǎn)是1月購入,2月又出售了。所以還沒有計(jì)提折舊,還是原值轉(zhuǎn)讓,所以也沒有產(chǎn)生損益。
哦哦,那就是您的分錄哦,我們賬上固定資產(chǎn)就是 51/1.09吧
老師:是的,
哦哦,那您的分錄非常正確,也沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
老師:謝謝,這51萬的出售固定資產(chǎn)給購買方開了增值稅發(fā)票,稅局推送信息說:年度的增值稅收入金額和年度所得稅收入金額不一致,就是因?yàn)檫@部分。這要怎么解釋呢?
您好,跟他們說我們是在固定資產(chǎn)清理科目,他們懂的
知道了,謝謝老師的耐心指導(dǎo)
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~