你好!只要給對(duì)方發(fā)票聯(lián)
老師您好麻煩問您一下,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù),給客戶開的增值稅普通發(fā)票把第一聯(lián)給了客戶(給燒了),我們拿第二聯(lián)可以記賬嗎?[抱拳]
老師你好,請(qǐng)問下公司購車,發(fā)票一共有5聯(lián),我們屬于購買方哪幾聯(lián)是給我們的
您好老師:我們公司找對(duì)方公司租車,但租車\公司不給咱們開發(fā)票,這是領(lǐng)導(dǎo)談的,然后我們公司拿著租到的車去拉客,客人向我們要發(fā)票,那我開出去的發(fā)票做收入,我取到車的成本沒有發(fā)票,拿白票子入成本可以嗎?還有所得稅匯算時(shí)這成本白票子是不是需要全部剔除去交所得稅呀
老師,我們公司開具了普通發(fā)票的紅字發(fā)票,需要給購買方一聯(lián)嗎
你們老師,小規(guī)模公司稅務(wù)UK開電子普票,發(fā)票怎么入賬,我的意思是電子發(fā)票只有一聯(lián),這一聯(lián)都給客戶了,我拿什么做賬?
請(qǐng)問下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬,股東A占股70%已實(shí)繳9萬,股東B占股30%已實(shí)繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113