你好。同學(xué) 要對(duì)上。白條單獨(dú)考慮
老師,之前一直從事會(huì)計(jì)工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)是根據(jù)記賬憑證做的,但這個(gè)記賬憑證應(yīng)該是會(huì)計(jì)做的,這個(gè)登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會(huì)計(jì),然后會(huì)計(jì)做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會(huì)計(jì)再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
請(qǐng)問老師,就是那個(gè)VBSE跨專業(yè)實(shí)訓(xùn),網(wǎng)上平臺(tái)操作的,開始實(shí)訓(xùn)時(shí)需要期初建賬,我模擬擔(dān)任的是制造業(yè)出納崗位,需要建立日記賬,就是給的數(shù)據(jù)顯示出納需要建立庫(kù)存現(xiàn)金日記賬和工行存款的銀行存款日記賬兩個(gè),但是在填賬后發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上顯示庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款日記賬“已建賬”,但是出納數(shù)據(jù)中沒有這個(gè)數(shù)據(jù),我想問一下,是不是企業(yè)期初就有這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金的銀行存款日記賬,不需要自己再建賬,它期初就有的。
老師,問題1,是不是所有的記賬憑證都由會(huì)計(jì)做,出納只負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記? 問題2,實(shí)際工作中,很多會(huì)計(jì)都是月底再統(tǒng)一做賬,日期也都是寫到當(dāng)月最后一天,請(qǐng)問1,涉及到現(xiàn)金和銀行存款的要登記日記賬,那這種的記賬憑證是不是就不可以寫最后一天。而應(yīng)該寫實(shí)際發(fā)生時(shí)間?不然不就和出納登記的日記賬時(shí)間不同?
你好老師:請(qǐng)問出納員2005年到2012年沒有現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,就是當(dāng)時(shí)沒記,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)都是手工賬,是不是出納員也得把這幾年的現(xiàn)金賬和銀行存款賬,照著會(huì)計(jì)的手工賬抄下來(lái)?謝謝老師
老師,正常來(lái)說,出納要登記銀行日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬吧,但是公司的出納沒有這個(gè)兩個(gè)賬本,出納幾個(gè)人,有專門收款的有專門付款的,收款的就有幾個(gè),付款的就一個(gè)人,但是出納收款日?qǐng)?bào)都交給會(huì)計(jì)做賬了,付款的出納,也把付款的單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬了,沒有出納去登記這個(gè),公司財(cái)務(wù)軟件也只有會(huì)計(jì)在用,出納都沒進(jìn)入過,這種情況下是不是會(huì)計(jì)把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么處理?
會(huì)計(jì)要上崗,老板想要買一個(gè)財(cái)務(wù)管理軟件,要做詳細(xì)的成本分析,能推薦一下嗎
老師,我們有一個(gè)餐飲管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,跟店面的注冊(cè)地址不符,是不是店面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照就掛這個(gè)餐飲管理有限公司的執(zhí)照啊
賣方收了運(yùn)費(fèi),開發(fā)票可以將運(yùn)費(fèi)直接記入商品的金額嗎?
老師,我們簽了一個(gè)合同,剛開始協(xié)商提供9個(gè)點(diǎn)的工程票?,F(xiàn)在協(xié)商提供13個(gè)點(diǎn)的材料票個(gè)1個(gè)點(diǎn)的人工票,這兩種哪個(gè)對(duì)我們有利
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師,我們簽一個(gè)合同,剛開始是給開9個(gè)點(diǎn)的工程票,現(xiàn)在又協(xié)商開13個(gè)點(diǎn)的材料票和1個(gè)點(diǎn)的人工票,這兩種方式,哪個(gè)劃算?
老師您好,麻煩問一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
那白條不需要記在那個(gè)賬本兒上嗎?老師,這個(gè)出納的記賬我有點(diǎn)兒不太明白。
出納就是按照流水記賬
那流水賬是不是也得把那個(gè)沒有發(fā)票的也記上?
是的,只要涉及錢的,都要記上