以前年度損益調(diào)整
老師,麻煩問一下。匯算清繳,銀行收到退的所得稅。我分錄寫借:銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。這樣是正確的嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳后收到退稅款,企業(yè)做的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 為什么不是貸其他收益呢
老師,匯算清繳之后退回企業(yè)所得稅100,這個分錄怎么寫的, 借,銀行存款,100 貸,應(yīng)交企業(yè)所得稅100 或者 借,銀行存款100 借,應(yīng)交企業(yè)所得稅-100
匯算清繳收到企業(yè)所得稅退稅,如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 ,當(dāng)年的意思是假如是2022年匯算清繳,收到的是2021年的退稅還是2022年的退稅是這個分錄?
老師,匯算清繳時,退回上年所得稅,是借銀行存款,貸營業(yè)外收入,還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師好!季度開票有利潤,以前年度(五年內(nèi))有虧損,季度申報可以彌補(bǔ)嗎?
老師好,企業(yè)固定資產(chǎn)車輛買回來的時候就說二手的,現(xiàn)在報廢了,怎么記賬
老師我們?nèi)谫Y了一臺機(jī)器,融租的服務(wù)費(fèi)開的專項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
開工資有罰款怎么寫分錄,是加個其他應(yīng)收款不
工會21年掛賬其他應(yīng)收款!22年用于一個活動費(fèi)用了!這個活動一直沒有做進(jìn)賬里面!現(xiàn)在如何更正?是補(bǔ)做嗎?如何補(bǔ)?分錄怎么做?
海關(guān)進(jìn)出口關(guān)稅繳款書可以當(dāng)發(fā)票使用,抵扣成本么
我家是云倉公司 給客戶開的發(fā)票是“物流輔助服務(wù)-倉儲服務(wù)費(fèi)”需要交印花稅嗎
?老師我實(shí)操課沒來得及聽,明天去面試物流公司內(nèi)賬會計,我想問下操作流程,您能幫我一下嗎?或者發(fā)我一些關(guān)于物流公司的賬務(wù)處理方式的文件,不知道您有沒有整理好的呢,以前沒做過,只有初級證。
這樣合起來,就是做錯了啊,對嗎,等于沒做啊
我公司業(yè)務(wù)就是做物流,報關(guān)這些。 有時也會因業(yè)務(wù)關(guān)系找第三方合作,對方給我們開的發(fā)票也是代理服務(wù)費(fèi),代理運(yùn)費(fèi),國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 這現(xiàn)在需要錄入會計憑證,費(fèi)用記到主營業(yè)務(wù)成本--(應(yīng)如何寫好?)摘要又應(yīng)如何寫比較適合
那計提呢
不需要計提,你以前計提了不是
之前沒有計提
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅