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老師,公司賬戶4月份轉(zhuǎn)款給員工2萬元用于抵扣4月5月6月的工資,計入什么會計科目?二級科目是什么?

2024-05-29 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 12:16

借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。

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快賬用戶4201 追問 2024-05-29 12:21

老師,我現(xiàn)在做4月份的賬,4月份發(fā)3月份工資,我現(xiàn)在做3月份工資員工還沒抵扣,員工抵扣是從4月份工資開始,現(xiàn)在做4月份賬分錄是什么?如果是你剛說的分錄,那應(yīng)付職工薪酬是借方余額了,應(yīng)付職工薪酬借方余額可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 12:25

3月份工資員工還沒抵扣抵扣是什么意思?

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快賬用戶4201 追問 2024-05-29 12:37

這是4月份轉(zhuǎn)賬的,還沒抵扣4月份工資,4月份工資要5月份發(fā) 6月份做5月份賬,現(xiàn)在做4月份的賬,老師,會計分錄是什么?二級科目是什么

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齊紅老師 解答 2024-05-29 12:38

比如正常計提三月份工資,借管理費用工資 貸應(yīng)付賬款, 轉(zhuǎn)錢了,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(其他月份沒計提的工資) 貸銀行存款

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快賬用戶4201 追問 2024-05-29 12:41

老師,是不是借管理費用 貸其他應(yīng)收款 再借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 12:41

對,沒錯的,是這么做的。

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借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。
2024-05-29
你好這個你可以進入長期待攤費用。
2024-05-10
同學(xué)您好, 4、(1)借:業(yè)務(wù)活動費用? ?50 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?50 (2)借:應(yīng)付職工薪酬? ?50 ? ? ? ? ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ?50 借:事業(yè)支出? ?50 ? ?貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? ?50 5、(1)結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:財政撥款收入? ?4 ? ? ? ?事業(yè)收入? ?5 ? ? ? ?附屬單位上繳收入? ?1 ? ? ? ?經(jīng)營收入? ?7 ? ? ? ?其他收入? ?3 ? ?貸:本期盈余? ?20 (2)結(jié)轉(zhuǎn)費用, 借:本期盈余? ? 13 ? ?貸:業(yè)務(wù)活動費用? ?3 ? ? ? ? ? 單位管理費用? ?2 ? ? ? ? ? 經(jīng)營費用? ?3 ? ? ? ? ? 所得稅費用? ?4 ? ? ? ? ? 其他費用? ?1 (3)借:本期盈余? ? 7? ? (20-13) ? ? ? ? ? ? 貸:本年盈余分配? ?7 6、以下分錄的數(shù)字單位為萬元, 借:本年盈余分配? ?7 ? ? ? ?無償調(diào)撥凈資產(chǎn)? ?25 ? ? ? ?以前年度盈余調(diào)整? ?23 ? ? ? ?專用基金? ?18 ? ?貸:累計盈余? ?73
2021-11-23
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金-內(nèi)部愛心基金 貸:銀行存款
2023-12-15
您好 員工都離職了,個稅只能公司承擔(dān),之前做個稅用的會計科目是其他應(yīng)收款-個稅,現(xiàn)在公司承擔(dān)的,放在營業(yè)外支出可以的哈
2024-07-26
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