你好,這個是可以抵扣進項稅額。
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
需要什么條件呢?必須要專票還是普票也行?
這個開專票才能抵扣呢。
普片不行嗎?我收到了一張普票,上門沒有稅率和稅額
普通發(fā)票不能抵扣進項稅。
好的,老師,是不是所有發(fā)票上只要沒有稅率稅額的,都不可以抵扣,不管專票還是普票
對,沒錯的,是這個意思。
好的,老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項大于銷項的時候應做:借 應交增值稅-銷項稅額 應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(進銷項的差額) 貸:應交增值稅-進項稅額 再次結(jié)轉(zhuǎn):借 應交增值稅-未交增值稅 貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
對,沒錯了,是這么做的。
上面分錄走了兩步才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接一步到位嗎?就是直接 借:應交增值稅-銷項 應交增值稅-未交增值稅 貸::應交增值稅-進項
可以的,兩種方式都是沒問題的。
一般實操中是走一步還是兩步好些呢?
其實都行? 沒啥太大區(qū)別的
好的老師
嗯幫忙給個五星好評