你好,計(jì)入以前年度核算,填寫申報(bào)表
23年12月的通訊費(fèi),24年1月來(lái)的發(fā)票212,24年做賬:借:管理費(fèi)用200,應(yīng)交稅費(fèi)12;貸:其他應(yīng)付款212;審計(jì)說(shuō)要調(diào)到23年,這個(gè)調(diào)整分錄咋寫
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛
老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛
23年12月用現(xiàn)金支付一次管理費(fèi)用8000,費(fèi)用已付,發(fā)票24年才開過(guò)來(lái)。 應(yīng)該怎么做分錄
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
12月該怎么做分錄
借以前年度損益調(diào)整8000 貸應(yīng)付賬款8000
老師,款我12月已經(jīng)付了
這里就是沖減應(yīng)付賬款對(duì)的