你上面寫選擇的是5月份到幾月份是5月份嗎?你那個(gè)圖片擋著了
老師,一般納稅人建筑企業(yè),在外地預(yù)繳個(gè)稅是什么意思???是直接在外地稅局申報(bào)一定比例的員工工資嗎?
請(qǐng)問一下老師異地建筑工程在異地預(yù)繳了稅款,其中有一個(gè)預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)稅是就項(xiàng)目而言繳納的嗎?異地工程已經(jīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅,然后再就這個(gè)項(xiàng)目而言,發(fā)生的人工工資在公司里面入到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面是算重復(fù)征稅了嗎?
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)是什么意思 我看了視頻,也按照視頻上申報(bào)的,但是就出現(xiàn)這個(gè)界面
請(qǐng)問下如果建筑公司只是異地接了個(gè)項(xiàng)目,老板說成立分公司,帳務(wù)又是非獨(dú)立核算的,統(tǒng)一由總公司來交稅,直接異地預(yù)繳就是了,成立分公司沒必要啊
老師問一下。比如說某個(gè)雞湯店掛在某個(gè)建筑公司的名下,這個(gè)是什么意思啊?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)?。?/p>
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
就是5月份的,不選擇5月份,我那個(gè)今天剛添加的事項(xiàng)報(bào)告是不會(huì)出來的
可以 這個(gè)不影響的 報(bào)驗(yàn)了是吧 確定就可以
嗯嗯,還沒有,沒敢提交,稅局說什么是不是預(yù)收款,當(dāng)月,什么結(jié)算款,進(jìn)度款次月,一臉蒙圈
你好忽略提交就可以了,這個(gè)正常