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去年收到專票,已抵扣增值稅了?,F(xiàn)在商家那邊退款需要紅沖,我這邊需要稅務(wù)和賬務(wù)需要做什么處理呢

2024-05-24 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 14:04

做相反的分錄,附表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5260 追問 2024-05-24 14:05

報表這些需要調(diào)整嗎,因為已經(jīng)跨年了

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齊紅老師 解答 2024-05-24 14:08

報表不需要調(diào)整了

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做相反的分錄,附表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-05-24
借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023-05-17
您好,已經(jīng)認(rèn)證了,你們開紅字發(fā)票信息表
2023-03-20
你好,你開紅色信息表,對方給你開紅字發(fā)票,發(fā)票不用退回去。
2021-12-03
你好,把之前做的進(jìn)項發(fā)票入賬分錄,負(fù)數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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