您好!你紅字沖減暫估的分錄,然后按發(fā)票重新做 具體的分錄要看你暫估的時候怎么做的?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
庫存商品結轉主營業(yè)務成本后,成本如何沖暫估?分錄怎么寫
庫存商品結轉主營業(yè)務成本后,成本票收到了如何沖暫估?分錄怎么寫,
暫估原材料入庫生成庫存商品,結轉主營業(yè)務成本,后期來發(fā)票了,怎么沖紅
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產應稅農產品到機構所在地或居住地主管稅務機關綱稅,這邊的機構所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務機關是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
轉讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應記應收應付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開