你好,當時買車沒有取得發(fā)票嗎,現(xiàn)在拿到的發(fā)票也不是全部車輛的?

1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調減,后年在每年調增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
有個公司買了一輛車,在申報企業(yè)所得稅時選擇了固定資產加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報企業(yè)所得稅季度已經享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調整
老師,我們23年1季度報企業(yè)所得稅的時候,加速折舊一次性扣除了幾輛車,現(xiàn)在該做企業(yè)所得稅匯算清繳了,我該怎樣填寫固定資產折舊這個表呢?
老師 我們 2023年6月公司名下買的小汽車 36萬 然后7月開始每個月計提折舊 現(xiàn)在申報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳年報 這個固定資產 怎么填呢 是選擇一次性扣除 還是跟賬目一樣的折舊扣除呢 填在哪一行呢
老師,我們23年買的幾輛車,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報時,選擇了一次性扣除,但是賬務上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,來了一部分發(fā)票,這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
自家苗圃自產自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費用計入什么科目
忘記報七月八月的印花稅了,九月報了已經繳納了,補報是選擇七月到九月申報印花稅修改是七到八月嗎
設備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購買產品,但是沒有對公付款,是走的對私,請問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個季度申報的時候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個月的平均數(shù),填錯了怎么辦啊?會不會對殘保金有影響啊
請問電子稅務局里發(fā)票入賬標識主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對應拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請為一般納稅人,是不是要11月產生的收入,對應的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會算清繳時候還得再找一遍 哪些調增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會計給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢
取得發(fā)票了,為了不交所得稅,做了固定資產一次性扣除,現(xiàn)在做匯算清繳不是得調一下嗎?
你好,本身固定資產就是可以選擇一次性稅前扣除政策的,前提是取得發(fā)票了,你需要調整的是對應計提的折舊費,不能再重復扣除了。
例如我一次性扣除了170萬,但是截止到所得稅匯算清繳,我到了40萬的成本票,這個金額我得怎么調?
那你這還是沒有取得全部發(fā)票,調整130,并且對應的130萬計提的折舊也不能稅前扣除