您好! 月度內(nèi)由于時(shí)間差異導(dǎo)致的收入和成本不配比是可以接受的,通常要求整年收入成本配比即可,不要求每月都配比,允許合理的時(shí)間差異導(dǎo)致的不配比問題
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價(jià)款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請(qǐng)問:針對(duì)此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
請(qǐng)問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
老師你好,公司 原來購買了兩臺(tái)機(jī)器,已付完款,但沒有折舊完,后面以舊換新,又買了兩臺(tái)機(jī)器,原來兩臺(tái)機(jī)器要清理掉吧,怎么做分錄
公司新員工8月3日入職,8月15日離職: 1. 是否需要上保險(xiǎn) 2. 8月入職保險(xiǎn)增員,8月離職再減員 3. 公司是下發(fā)薪,8月工資9月支付可以嗎
老師你好,如果公司遷地址了,社保醫(yī)保也要單獨(dú)去操作遷移嗎
你好,我單位一名員工因?yàn)橐恍﹩栴},上月的工資老板扣下來不發(fā)了,但上月已提并且這月也扣繳了個(gè)稅,如果這名員工的工資不發(fā),他的個(gè)稅應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎樣做?
老師推拿按摩店要辦理公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證嗎?
老師,公司剛成立,先要建房子(店面,辦公室和庫房),所有的材料人工費(fèi)都入哪個(gè)科目,在建工程還是開辦費(fèi)或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?[抱拳]
老師好,有一家公司欠我們發(fā)票,今年找他們開票,結(jié)果這家公司已經(jīng)注銷了,怎么處理?謝謝
老師,合同執(zhí)行中產(chǎn)生違約金可以稅前扣除嗎?支付這個(gè)違約金是不是不能走公賬支付?
老師,還有一個(gè)問題企業(yè)有兩個(gè)法人股,其中一個(gè)退出,需要做賬務(wù)處理嗎?利潤需要做分配不
老師,我們之前合作的個(gè)體工商戶,有筆應(yīng)付款未付,現(xiàn)在想付給對(duì)方,但是對(duì)方個(gè)體已注銷,可以把款項(xiàng)打給之前的經(jīng)營者的個(gè)人卡里嗎?因?yàn)橹斑@個(gè)個(gè)體也沒有在銀行開戶,也是個(gè)人卡收款的。
老師那在沒有主營業(yè)務(wù)收入的情況下也沒有其他業(yè)務(wù)收入,那么資產(chǎn)負(fù)債表里的成本有數(shù),收入為0,這種的申報(bào)應(yīng)該也過不去呀
您好! 實(shí)測(cè)是可以過去的,只是會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn),直接申報(bào)即可