你好,有風險的,少交了稅款,沒有視同銷售。
請問下醫(yī)藥行業(yè)代理商,二票制的情況下,業(yè)務都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發(fā)票給客戶10萬,供應商給我開進項發(fā)票8萬(實際拿貨都是底價,高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤,但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉到法人的私賬,再由法人私賬轉給客戶,增加了其他應收款,造成法人借款的稅收風險,要怎么做才能符合稅法呢?
老師,你好,想請問一下,我們公司是銷售免稅產品,但是收的貨款老板不愿意走公賬,都是走個人賬戶,然后有時候又把個人賬戶收的款轉入公賬,但是沒有全額轉,只是轉一部分,那樣這部分錢報稅的時候填不開票收入,這種操作合法嗎?涉及偷稅漏稅嗎?
老師 , 我們有一筆業(yè)務其中有貨物也有服務,分期付款,分期開票,我們向采購方采購直接運送到銷售客戶方,產品不會送我們家,分期收款30%,已開票30%有服務和產品,支付采購方30%貨款,收到采購方30%發(fā)票全部是貨物的,但是這筆服務的他們還沒有開票,這個收入成本怎么做賬?
你好老師。公司買了幾十部手機用來贈送客戶。用于酒類的推廣。 這個在會計上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報表 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項 視同銷售明細表,里面填寫第三行和第13行。l 這個在會計上不做收入嗎,收入體現(xiàn)在哪里。 這樣的話增值稅申報表和所得稅申報表就會有差異,增值稅的收入和所得稅的收入不一致,系統(tǒng)會有風險提示
老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來這家公司的,我一進來就發(fā)現(xiàn)公司以前經常搞接待贈送藥材給別人的,這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項稅,做無票收入這樣嗎?但是我進來之前公司這個贈送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來而已,然后實際庫存跟賬上的庫存是不一致的,這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了,因為我們年營業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因為我們公司營業(yè)額很大,稅務局經常問我們要預交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進來這里風險大嗎?因為我們的金額實在太大了,這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
對啊,那幾十萬法人涉及到什么風險啊,應該不會涉及到坐牢吧?
你好,這么些金額已涉及不到坐牢的。