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物業(yè)公司如果采用差額征收,收到水費(fèi)時(shí)如何入賬

2024-05-22 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-22 15:11

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅

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快賬用戶1634 追問 2024-05-22 15:12

那收到水費(fèi)的發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:13

借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)減應(yīng)計(jì)稅貸銀行存款。

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快賬用戶1634 追問 2024-05-22 15:15

如果不采用差額征收,收到水費(fèi)如何入賬呢

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:20

借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款。如果是一般納稅人,一般計(jì)稅。

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快賬用戶1634 追問 2024-05-22 15:24

我們是小規(guī)模納稅額,如果季度不超過30萬可以不考慮差額征收,是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:25

可以的,可以這么做的。小規(guī)模的借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:25

應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
2024-05-22
那你這種情況就相當(dāng)于不用交增值稅啊。你之前在確認(rèn)收入的時(shí)候,你具體的增值稅,你先把這個(gè)增值稅直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以了。就是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅貸主營業(yè)務(wù)成本。
2022-01-05
同學(xué)您好,同學(xué)您好,計(jì)算公式=(1-0.8)/1.01*0.01
2023-06-07
你好,這個(gè)一般要去大廳申報(bào)的哈
2024-05-08
做賬是按實(shí)際收到的金額入收入
2025-04-11
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