那您這個(gè)減免是什么情況?
請(qǐng)問一下老師,買大車車輛購置稅一般跟固定資產(chǎn)記一塊吧,現(xiàn)在固定資產(chǎn)發(fā)票沒認(rèn)證,但購置稅已經(jīng)交了,這部分購置稅記賬的話記入什么科目?
老師,車輛購置稅這個(gè)月銀行付了,但是汽車發(fā)票這個(gè)月沒有抵扣,這個(gè)車輛購置稅怎么做分錄
老師,公司買了輛車,31號(hào)付的錢,購車發(fā)票也已經(jīng)開好了,但是購置稅在1月份才付,這個(gè)要怎么做賬?
老師,請(qǐng)問下,車輛購置稅是和車款一并計(jì)入固定資產(chǎn)科目嗎?車輛購置稅又是繳到稅務(wù),這個(gè)購置稅的分錄又怎么做?
你好老師,我們公司購買一輛車,由4s店代繳購置稅。轉(zhuǎn)過去的貨款已經(jīng)包含購置稅了,但是收回來的發(fā)票是減去購置稅,這樣怎么入賬?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
新能源汽車不含稅價(jià)格是243274.34元,增值稅是31625.66元,可以作進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證抵扣,只是還未勾選抵扣。但是購置稅減免是按不含稅價(jià)格的10%進(jìn)項(xiàng)了24327.43的免稅額
這個(gè)和你的進(jìn)項(xiàng)稅額也沒有啥關(guān)系呢。
那我這個(gè)車輛購置發(fā)票稅款如何入賬?
這個(gè)是計(jì)入到固定資產(chǎn)里面。
那個(gè)免稅額計(jì)哪里?
按照減免后的金額入賬就成