你好是的,這個(gè)不能稅前扣除。 這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類,其他里面填。
個(gè)體戶繳納的社保應(yīng)當(dāng)個(gè)人承擔(dān)部分的公司承擔(dān)。需要在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí)納稅調(diào)整嗎?
老師,個(gè)人所得稅公司承擔(dān),計(jì)入到營(yíng)業(yè)在支出,匯算清繳需要調(diào)增嗎
公司承擔(dān)了個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減費(fèi)用嗎
老師,我想調(diào)增公司代個(gè)人繳納的社保費(fèi)用4000多,在企業(yè)所得稅年報(bào)那個(gè)位置調(diào)整
公司代個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅在企業(yè)匯算清繳時(shí)要不要做納稅調(diào)增,在那個(gè)位置調(diào)整
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
我們公司購(gòu)了固定資產(chǎn),做了折舊,要不要在企業(yè)匯算清繳的資產(chǎn)折舊表里填寫什么數(shù)據(jù)了?
你好是的,這個(gè)是要正常填折舊表。
老師幫我看看是不是這樣填寫,我們固定資產(chǎn)原值是680923.80元,2023年全年折舊了67049.88元,應(yīng)該怎么填寫報(bào)表
這個(gè)表幫看下,要怎么調(diào)整
你好,你這個(gè)如果有發(fā)票可以不用調(diào)啊。
都有發(fā)票,那這個(gè)表我要填數(shù)據(jù)嗎?
你好是的就按你這上面填就好
好的。謝謝!
你好,不用客氣的了。