稅務(wù)局要求你直接補(bǔ)稅不到,今年還是修改去年的申報(bào)表

請(qǐng)教老師,我們外貿(mào)公司因外購(gòu)工廠出逃,2019年已經(jīng)退稅的稅款,于2022年還給稅務(wù)局。在納稅申報(bào)表上也沒(méi)有做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。帳務(wù)上也沒(méi)做任何處理。請(qǐng)教下老師就這筆還給稅務(wù)局的退稅款我要怎么帳務(wù)處理
出口樣品,已報(bào)關(guān),不收匯,按要求開具零稅率發(fā)票,納稅申報(bào)附表一系統(tǒng)自動(dòng)帶出到免稅一欄。 問(wèn)外銷收入賬務(wù)處理怎么做。 借? 貸外銷收入 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
老師,已經(jīng)開過(guò)發(fā)票確認(rèn)收入繳納了稅款,現(xiàn)在要退貨沖減收入,稅額部分怎么處理呢?已經(jīng)繳過(guò)的稅也不能退回吧
去年報(bào)關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請(qǐng)出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)我要怎么申報(bào)納稅呢
老師,23年5月公司有一票出口的報(bào)關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫(kù)發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項(xiàng)稅?實(shí)際是銷售給國(guó)外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


啥意思?沒(méi)明白,先改賬?在去稅局改報(bào)表?
稅務(wù)局怎么要求你的?主要是稅款交到去年是交了今年 兩種做法不一樣的第一種,你更正之前的把之前的免稅銷售額填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面
還一種是在今年免稅銷售額填寫負(fù)數(shù),然后13%里面未開具發(fā)票填寫正數(shù)。
稅款沒(méi)繳,去年公司不符合退稅要求,所以去年的要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷,我這也沒(méi)搞過(guò),不懂
能詳細(xì)說(shuō)一一的嘛
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者最新申報(bào)。找到這個(gè)申報(bào)表,打開附表1 之前的免稅銷售額改零 填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面 減免明細(xì)表刪除,具體的哪里不明白。
賬咋調(diào)呢?外銷的全部沖紅??jī)?nèi)銷的收入咋填?
借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
你之前的免稅收入就是你現(xiàn)在的不含稅收入。這里不用動(dòng)收入的,不要調(diào)整。
謝謝老師了,就是以前確認(rèn)的外銷收入,現(xiàn)在改成未分配利潤(rùn)這個(gè)科目!
之前確認(rèn)的出口退稅,其他應(yīng)收款紅沖點(diǎn)
對(duì)的,是的。 你當(dāng)時(shí)做了借期的應(yīng)收款代應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅嗎?如果做了的話紅沖。
做了,謝謝老師啦
不用客氣,工作愉快
是以前少繳的銷項(xiàng)稅,用未分配利潤(rùn)調(diào)整的么?還是免稅收入
你好,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)不屬于免稅收入,需要正常交稅的
如果是當(dāng)年的話,他完整的是借銷售費(fèi)用銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
原來(lái)的收入咋填來(lái)著?
原先是在免稅銷售貨物里面填寫,把這里的刪除刪除 不要在這里面填寫了, 然后去填寫13%銷售貨物里面