你好,可以寫報(bào)銷款的。
如果購(gòu)買物品的費(fèi)用由員工先墊付,后面員工報(bào)銷,公司通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給員工,那么該筆憑證需要哪些附件?
你好,老師,公司員工的工傷賠付款到了公司賬戶,然后未報(bào)銷的那部分,我們公司公賬補(bǔ)給員工了,那這個(gè)怎么做賬啊,
老師,我是小規(guī)模,公司預(yù)付一筆錢,但是是員工墊付的,后來用公司公戶打給這個(gè)員工,那么做賬的時(shí)候摘要能體現(xiàn)預(yù)付款,個(gè)人墊付幾個(gè)字嗎?分錄我寫的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
老師好, 員工采購(gòu)貨物墊付的貨款,后期報(bào)銷后,報(bào)銷款可以通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人銀行卡上么?(3000塊錢以下零星采購(gòu)幾乎每天都有發(fā)生,都是員工墊付貨款) 你好 可以的 有發(fā)票 有報(bào)銷單 可以直接公對(duì)員工賬戶支付的,分錄要怎么寫
銀行轉(zhuǎn)賬給員工報(bào)銷的時(shí)候,銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)用途怎么寫?(是員工自己墊錢購(gòu)買的公司辦公用品)
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
不能寫報(bào)銷材料款?
可以的可以這么做的。