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老師,如果我們給別人開了發(fā)票,別人沒給我們錢,會計分錄怎么做?如果我們收到了對方開的發(fā)票,我們沒付錢,會計分錄怎么做?

2024-05-19 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-19 11:17

開發(fā)票未收款 借:應收賬款? 貸:收入? 增值稅-銷項稅? 收發(fā)票未付款 借:根據(jù)發(fā)票業(yè)務定相關科目 ?? 增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶9141 追問 2024-05-19 11:18

根據(jù)發(fā)票業(yè)務定相關科目?可以是庫存商品嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-19 11:20

是的,不同的業(yè)務對應不同的科目就行

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借:應收賬款 貸:收入 增值稅-銷項稅 借:根據(jù)發(fā)票業(yè)務定相關科目 ? 增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2024-05-19
開發(fā)票未收款 借:應收賬款? 貸:收入? 增值稅-銷項稅? 收發(fā)票未付款 借:根據(jù)發(fā)票業(yè)務定相關科目 ?? 增值稅-進項 貸:應付賬款
2024-05-19
借成本費用 貸應付賬款?
2021-12-10
借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-11-27
你好,別個給我們打了50萬,我們開票多開了92塊錢,對方今后會把92的款項打給你單位嗎?
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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