當您支付關(guān)稅和進口增值稅給進出口公司時,您應該根據(jù)稅單上的金額進行會計分錄。具體地,您可以將這兩筆費用分別計入“應交稅金”科目下的“應交進口關(guān)稅”和“應交進口增值稅”子科目。同時,將支付的金額記入“銀行存款”或“應付賬款”科目(具體取決于您支付的方式) 關(guān)于樣品的處理。由于您在展會結(jié)束后將樣品歸還給了客戶,這意味著您并沒有真正擁有這些樣品的所有權(quán),因此您不需要將樣品的成本或價值計入您的資產(chǎn)負債表。但是,您可能需要考慮與樣品相關(guān)的其他費用,如運輸費、保險費等,這些費用應該根據(jù)實際情況計入相應的費用科目。 在您的情況下,由于您已經(jīng)支付了關(guān)稅和進口增值稅,并且這些稅費是與樣品直接相關(guān)的,因此您可能需要在會計記錄中反映這些稅費的支付和歸還情況。具體地,您可以在“其他應付款”或“其他應收款”科目下設(shè)置一個子科目來跟蹤這些稅費的變動情況。 當您將樣品歸還給客戶時,您可以認為您已經(jīng)完成了對這些稅費的支付義務(wù),因此可以將相應的稅費金額從“其他應付款”或“其他應收款”科目中轉(zhuǎn)出。同時,由于您并沒有實際擁有樣品的所有權(quán),因此不需要進行任何與樣品價值相關(guān)的會計處理。
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關(guān)稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
老師好,請問一下,我們讓報關(guān)行幫忙代繳進口增值稅,然后我們再轉(zhuǎn)給報關(guān)行,最后報關(guān)行開出來的海關(guān)專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個公司的這種能用嗎?報關(guān)行填了他們跟我們公司,導致我在金稅盤都查不到這張進口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
香港客戶寄來樣品,樣品免費給我們、但國內(nèi)通關(guān)費和稅金都我們自己承擔,收到樣品后會寄往境外母公司檢測用、只做測試不會銷售、那這樣的話賬務(wù)如何操作?進口增值稅不得抵扣、出口寄送費用做銷售費用處理?
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師你好!這個因為是會展中用到的,其實就是日本部寄到國內(nèi)(他們是同一家公司),我們只是代辦了下關(guān)稅和進出口增值稅(通過進出口公司辦理的),這兩筆費用到時候我們報價的時候?qū)崍螅ǖ_票我們會打包一個會展會務(wù))所以這個分錄應該怎么做) 圖1 進口增值稅 圖2 是關(guān)稅
圖2 是關(guān)稅 老師幫忙看下這種怎么做分錄
你們進口的這個樣品?
這個樣品是展會用到的,客戶有國際部和國內(nèi)部,然后國際部直接寄到我們這里,實際是國內(nèi)部客戶用,我們代辦了一下,因為客戶覺得比較麻煩,實際我們就是拿到了轉(zhuǎn)交給國內(nèi)客戶
所以到時候這個費用也含在我們給客戶開會展會務(wù)費的
這個直接計入費用科目
那增值稅不用抵扣了? 這兩張怎么做會計分錄,謝謝老師
同學你好 進口報關(guān)單上進口報關(guān)方是你們嗎
有兩家公司,一家是進出口 一家是我們
進口方是你們你們就可以抵扣的
那麻煩老師這幾張會計分錄幫忙看看怎么做,謝謝
那麻煩老師這兩張單子分錄幫忙看下怎么做,謝謝
同學你好 單子在哪里沒看到 我這邊系統(tǒng)太卡了
以下兩張圖片 ,謝謝
借庫存商品(商品加上關(guān)稅,關(guān)稅要計入產(chǎn)品成本哦) 借進項 貸銀行存款
這個樣品我們沒有付錢,只是代收代轉(zhuǎn)交一下,這個計入成本的話 貸銀行存款就不平了,我們只代付了關(guān)稅和進口增值稅,這個到時候我們從展會費用中一起開出去,會展會務(wù)
那你付的關(guān)稅就是樣品的成本