看一下35行能填寫了嗎?你抵扣統(tǒng)計的頁面確認了嗎。
老師您好,我還想請教一下,填報增值稅申報表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目是在什么情況下能扣除???我之前一直是不管他的,也不填寫的
老師好,請教一下免抵退匯總表36欄有數(shù)據(jù)36萬多,增值稅申報表主表|15欄應(yīng)退稅額怎么自動帶出來是0,應(yīng)該是36萬多才對,手動填寫了沒有用保存也是0呢?
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
你好老師,我辦理了退稅繳回,現(xiàn)在填報增值稅附表二第22欄是灰色的,手工輸不上,打電話也咨詢了說是自動帶出來的,但是稅務(wù)局要求要填報這一欄,是什么原因?
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
這樣對的吧,35行也填寫不了,剛剛確認過了
不對呀,你這個怎么不帶顏色,是灰色的?
就是不帶顏色,但是也點不進去,能填寫的地方是淡藍色的,不知道什么情況,我是第一次填寫
你好,你這個月有勾選發(fā)票嗎?
找到了,是第一項發(fā)票沒有確認錄入,然后這次有80張發(fā)票,其中有一張旅客運輸服務(wù),在一開始就包含到里面了,是需要把它分開填寫一下么?
旅客服務(wù)的你看下能填寫嗎?我們這邊不需要填寫,直接附表二二聽寫
找到怎么填寫了,謝謝老師
第10行和8B里面填寫的。
第十行和8b都要填寫么?還是只寫第十行就可以了?,剛剛我看了下只寫第十行沒有匯總
你好,都需要 旅客服務(wù)的,我只回復(fù)這里旅客服務(wù)的。
住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出是填寫到第幾欄,集體福利,個人消費么?
你好,如果是福利費、招待費的可以。