你好,沒(méi)問(wèn)題,可以這么做的。
老師,員工7月開(kāi)始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒(méi)有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
4月份增值稅忘記皆準(zhǔn) 直接做了繳納的分錄了?,F(xiàn)在可以補(bǔ)9月份嗎
老師,我們3月份有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
城建稅季末3月份忘記計(jì)提,4月份繳納,現(xiàn)在在做4月份的賬,可以在4月補(bǔ)計(jì)提嗎,有沒(méi)有影響?分錄怎么做
4月份申報(bào)季報(bào) 在4月份繳納稅費(fèi) 那在1-3月份還要計(jì)提嗎?還是在4月份直接做支付賬務(wù)處理 不用計(jì)提
老師,什么是專(zhuān)以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶(hù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶(hù)季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師,我發(fā)現(xiàn)3月的時(shí)候,我把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做進(jìn)去以后,他就直接顯示應(yīng)交增值稅的金額了,那是不是意味著增值稅不用計(jì)提,只需要計(jì)提附加就可以了
對(duì),沒(méi)錯(cuò),這么做就可以了。