1.配額申請: 對于有配額限制的產(chǎn)品,如鳳爪、白糖等,您需要先向相關(guān)部門提出申請。 管理部門會根據(jù)規(guī)定將配額分配給申請人。 憑借進(jìn)口配額證明,您可以申領(lǐng)進(jìn)口許可證。 若配額未使用完,需要將未使用的配額交還配額管理部門。 1.稅率問題: 每種產(chǎn)品的進(jìn)口稅率可能不同,您需要查詢最新的關(guān)稅稅率信息。例如,白糖的普通稅率是125%,但關(guān)稅配額稅率為15%。 在計(jì)算關(guān)稅時,還需要考慮增值稅和消費(fèi)稅等其他稅費(fèi)。 1.做賬和報(bào)賬: 在進(jìn)口產(chǎn)品時,您需要記錄每筆交易的詳細(xì)信息,包括交易日期、數(shù)量、價格、稅費(fèi)等。 根據(jù)這些信息,您可以制作財(cái)務(wù)報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。 報(bào)賬時,您需要將相關(guān)單據(jù)和報(bào)表提交給稅務(wù)部門進(jìn)行審核。 1.增值稅發(fā)票申領(lǐng): 增值稅發(fā)票的申領(lǐng)通常需要在稅務(wù)部門或指定的電子稅務(wù)局網(wǎng)站上進(jìn)行。 您需要填寫申領(lǐng)信息,包括發(fā)票種類、數(shù)量等。 申領(lǐng)成功后,您可以在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取發(fā)票。 對于大額交易,如糖一船都是上億的,可能需要提前與稅務(wù)部門溝通,了解發(fā)票申領(lǐng)的額度限制和特殊流程。 1.發(fā)票開具: 在銷售產(chǎn)品時,您需要按照實(shí)際交易金額開具增值稅發(fā)票。 發(fā)票上需要注明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、單價、稅率等信息。 請確保發(fā)票的開具符合稅務(wù)部門的規(guī)定和要求。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個基金產(chǎn)品,然后會有一個第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個季度已經(jīng)申報(bào)了一個季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個季度交易額是波動交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
我們公司要為一名員工承擔(dān)他的19年個稅,這名員工19年一共在三家公司呆過,第一家和我們沒關(guān)系,第二三家全部是我們集團(tuán)旗下的,現(xiàn)在他個稅匯算清繳顯示要補(bǔ)30萬的個稅,我們要算出他來我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補(bǔ)稅額,就是他自己應(yīng)承擔(dān)的個稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個稅,然后,他實(shí)際交了多少個稅,算出這個差額,是我們公司要承擔(dān)的,來我司后,換公司應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔(dān),就是第一家不考慮,當(dāng)他在此之明沒有工作,來我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計(jì)了,稅就交的少了,然后這個差額,就是我們公司要給他的。
老師,你好,我們是這個情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個情況,我想問幾個問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個稅系統(tǒng)上報(bào)的2個領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費(fèi)用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個稅嗎,如何申報(bào)個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
白糖,鳳爪,柴油都需要交哪些稅?
同學(xué)你好 增值稅附加稅所得稅印花稅關(guān)稅 成品油還有消費(fèi)稅
請問稅率這些是關(guān)注哪個官網(wǎng)可以查詢到
你問什么稅率呢 么有官網(wǎng)查全部的
像關(guān)于你剛才說的這些稅率都關(guān)注哪個官網(wǎng)
都可以分開百度搜索 沒有專門的網(wǎng)站
老師你好,如果我的商品有增值稅,附加稅消費(fèi)稅這些,那是不是我開發(fā)票上面就會都體現(xiàn)在發(fā)票里頭
同學(xué)你好 發(fā)票上只有顯示增值稅
那其他的稅種呢?
這個不在發(fā)票上顯示的 是開票方自己計(jì)算繳納的
請問我現(xiàn)在申領(lǐng)發(fā)票是要紙質(zhì)版的還是電子發(fā)票比較好呢
同學(xué)你好 電子發(fā)票和數(shù)電發(fā)票
電子和數(shù)電不是一樣的嗎
同學(xué)你好 不是一樣的哦