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老師,我企業(yè)是一般納稅人,4月1號暫估入庫原材料100元,月底收到發(fā)票時,這個是不是要紅沖暫估后再根據(jù)發(fā)票做賬?

2024-05-14 14:15
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職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 14:19

借;應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商

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借;應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
2024-05-14
同學,你好 4,5月 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 6月 借:原材料? -3.3 貸:應付賬款-暫估? ?-3.3 借:原材料? ?3.3 貸:應付賬款? ?3.3
2024-08-10
你好,可以沖紅重新做入庫的
2020-10-26
一、4月如果是收到發(fā)票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款——暫估數(shù) 負數(shù) 重新按發(fā)票正確入賬。 二、如果是沒有收到發(fā)票,不用賬務處理,只等到收到發(fā)票后再進行賬務處理。
2021-04-22
你好 對的 你可以直接應付帳款-xx公司
2020-10-26
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職稱:注冊會計師,稅務師

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