借;應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
老師 我以前是小規(guī)模納稅人 從10月份開始變成了一般納稅人 是小規(guī)模納稅人的時候 有一部分原材料是暫估入庫的 那么變成一般的是人之后我新建了一個賬套的話 收到發(fā)票啦 還能做把以前暫估的沖紅按照發(fā)票再重新做一筆原材料入庫嘛
老師 我暫估原材料的時候 應付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師,很多采購的材料和物料都是先收到貨,倉庫寫入庫單,發(fā)票后到,這種情況想要和倉庫盤點數(shù)據(jù)對上,是不是只能根據(jù)倉庫的入庫單做暫估入庫,來票時再沖暫估
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時就直接是:借:進項稅額貸應付賬款-暫估(紅字) 應付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務重新做一次?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票