你好,你做賬的時候,他的工資填寫4700,然后發(fā)到手的是4400。
老師,比如我們有個公司只有一個員工,上個月只上了幾天班,工資800 社保他自己全部承擔(dān)1100,欠他的報銷款600 相當(dāng)于只給他300,出納直接打給他300寫的工資 這個賬我怎么賬務(wù)處理呢?個稅上個人承擔(dān)的社保我這邊怎么寫,全額寫1100 還是只能寫個人承擔(dān)部分
老師,有一個問題就是有一家客戶每個月給一個勞務(wù)員工的工資實發(fā)是16800,可是當(dāng)時我這邊沒和他對接清楚,做的是稅前收入是16800,扣個稅每月2688,實際到手其實應(yīng)該是14112,但最近和客戶溝通了這件事,客戶意思他還是想保持原樣,就是他按實發(fā)16800,我申報還是按他稅前16800申報,因為反正個稅本身就是客戶自己代扣的,他也沒讓員工扣,所以我這個賬目要怎么做怎么調(diào)比較好,不然我這申報的和他做的對不上
關(guān)于個稅申報,我有個疑問,就是我們在系統(tǒng)中每月申報個稅的時候,不是要填寫收入,社保,公積金這些數(shù)據(jù)的嘛。就比如說我企業(yè)有員工他是9月份才買的公積金,之前都沒有買,按道理來說,我申報所屬期9月份的工資的時候就應(yīng)該為他填寫公積金個人繳納部分的數(shù)據(jù),對不對?是不是這個思路?如果是員工之前一直買著公積金,突然9月份他就不買了,那么我也應(yīng)該相應(yīng)的為他刪除信息,就是要做到同步,是不是?是不是這樣子理解的?
老師,您好,請教您一個問題,我們在4月中旬申報發(fā)放的3月工資,有個員工扣除了3月及4月的公積金,比如應(yīng)發(fā)工資5000,扣除兩個月公積金1680,公積金是全額個人承擔(dān)的,一個月840,實發(fā)工資5000-1680=3320,后面就沒有他工資了,那我現(xiàn)在申報個稅的話是不是給他申報本期收入5000,專項扣除公積金部分填列2個月的個人部分就是840,這樣申報嗎?
老師,我想問一下有一個人的實發(fā)工資數(shù)據(jù)沒有扣個稅,但是這個個稅應(yīng)該由他自己承擔(dān),而且我申報是有個稅要扣的,這樣導(dǎo)致我這邊的實發(fā)和銀行的實發(fā)不一致,我應(yīng)該怎么做賬呢
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄
然后剩下的那個300,你做管理費用,公積金,企業(yè)負擔(dān)在里面不就可以了。
但是他個稅必須報5000,扣除項公積金300,應(yīng)發(fā)是4700,跟工資表的也不一致啊
個稅申報的是4700,你賬上計提的也是4700。
但是他個稅申報那塊必須報5000,所以想問下老師有沒有方法可解
好,沒有其他的方法,個人負擔(dān)的公積金只能填寫300。