同學(xué)你好 增值稅9% 附加稅是增值稅的12% 所得稅是25% 印花稅萬(wàn)分之五 土增稅看當(dāng)?shù)?/p>
老師,個(gè)人出租房屋給公司,現(xiàn)在個(gè)人要交哪些稅?稅率是多少????增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、個(gè)稅???
老師好,家具行業(yè) 商貿(mào)有限公司的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率是多少?。恐x謝!
我公司是一般納稅人,現(xiàn)在處置廠房和土地,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的增值稅率分別是多少
老師,有家公司蓋好了新廠房,還沒(méi)辦房產(chǎn)證,現(xiàn)在想賣給另外一家公司,需要繳納哪些稅種?另外是否會(huì)要求辦完房產(chǎn)證才能賣?
請(qǐng)問(wèn)下 公司賣之前買進(jìn)來(lái)的辦公樓需要交哪些稅?稅率分別是多少?我們是一般納稅人,是建筑公司,不是專門搞房產(chǎn)買賣的
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,契稅有嗎,有的話稅率多大號(hào)阿
稅率多少啊
同學(xué)你好 契稅是購(gòu)買方要交的 賣方不交
是的,購(gòu)買方也是我們
契稅這個(gè)是百分之三
老師,是不含稅金額的3%嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是按不含稅的
3000萬(wàn)的不含稅金額就是2752.29萬(wàn)吧
不含稅收入=含稅收入/(1%2B9%)
老師,還有其他費(fèi)用嗎
同學(xué)你好 這個(gè)一般沒(méi)有了哦