你好是的呢你的理解正確的呢

老師,小規(guī)模納稅人是年銷售額不超過(guò)80萬(wàn)的話,我今年已經(jīng)開(kāi)了120萬(wàn)了,是不是月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)的超出部分交稅就行了?
小規(guī)模納稅人如果月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),但是其中有3萬(wàn)的收入開(kāi)了增值稅專票,這樣的情況還要交增值稅嗎
老師,苗木公司銷售符合免稅政策的,是不是就不受限于小規(guī)模納稅人一季度不超45萬(wàn)免稅了?就是說(shuō)開(kāi)票60萬(wàn),都是免稅的,是不是也可以不交增值稅?
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
小規(guī)模納稅人開(kāi)專票,無(wú)論季度銷售額是否超過(guò)30萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn),都要交增值稅,如果是開(kāi)普票,季度銷售額沒(méi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)就不用交增值稅,只有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
老師,開(kāi)出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬(wàn)多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金,這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付,還是要分開(kāi)兩筆支付?報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)
老師,稅一 消費(fèi)稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣???
公司注冊(cè)直聘網(wǎng)招聘員工 這個(gè)注冊(cè)平臺(tái)費(fèi)應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開(kāi)嗎


如果我把苗木賣給一般納稅人,開(kāi)普票是1% 開(kāi)專票要開(kāi)9%么
是的呢,你這邊是小規(guī)模納稅人,開(kāi)專票稅率還是1%
就是無(wú)論我開(kāi)普票還是專票都是按照1%稅率來(lái)開(kāi)么
是的呢你的理解正確的呢,因?yàn)槟氵@邊是小規(guī)模納稅人納稅主體身份